Zavrieť

Porady

Účtovanie Drob.HM

živnostníčka-účtov.
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?
Naposledy upravil Dav : 15.12.09 at 21:07
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Dašena O. Pozri príspevok
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?
Na 501AE + operatívna evidencia.
Účet 132 je tovar.
0 0
Dašena O. Dašena O.

Dašena O. je offline (nepripojený) Dašena O.

živnostníčka-účtov.
No veď som sa pomýlila s účtom 132, myslela som 112, len som chcela vedieť, či to môžem dať do nákladov, lebo ma trochu zmiatlo, že majetok, nižší ako 30.000,- musí ísť na zásoby.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Dašena O. Pozri príspevok
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?
Pri takom majetku sa môže účtovná jednotka rozhodnúť:

a) majetok je krátkodoby - priamo do spotreby 501
b) majetok je dlhodoby, - naučtuješ 042, zaradíš, odpisuješ. Zaúčtované odpisy sú zároveň aj odpisy pre daňové účely.
0 0
Dašena O. Dašena O.

Dašena O. je offline (nepripojený) Dašena O.

živnostníčka-účtov.
to mi je jasné, akurát že som prebrala jednu firmu od inej účtovníčky a tá dávala takýto majetok len na zásoby, a ani ho neodpisovala, ani ho nedala nijako do nákladov, a vlastne jej prešiel do ďaľšieho roka ako zásoba.
0 0
kancel kancel

kancel je offline (nepripojený) kancel

Tiez mam podobny pripad.
Na ucte 042 z min. roku mam majetok. Tento majetok ma hodnotu nizsiu ako 1700 € a chcela by som ho okamzite vypustit do spotreby v tomto roku.
Mozem uctovat priamo na 501/042??
Nebolo hned na pociatku uvazovane o tom ze je to dlhodoby majetok a musim odpisovat??
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
účtovne by som to nechala tak.
0 0
kancel kancel

kancel je offline (nepripojený) kancel

KEJKA Pozri príspevok
účtovne by som to nechala tak.
a danovo?

Na porade som sa stratla s nazorom ze nemozes uctovat priamo 501/042.

Tiez sa riesi tato vec pri zvyseni hranice na 1700 €, len medzi mesiacmi. Ak som kupila v 2/2009 PC napr. za 1100 € bez DPH zaradila som ho na 042, po zvyseni hranice moze ist do spotreby,... ale tiez by uctovne a bolo jednoduchsie zauctovat priamo do spotreby.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
tohtoročné obstaranie - môžeš opraviť. Je tu veľa vysvetlení, nebudem to znova rozpisovať.
Treba dodržať účtovné aj daňové hľadisko - nie je rozhodujúce, čo je jedoduchšie. A otázka sa týkala minuloročného majetlku.
0 0
zlatko7979 zlatko7979

zlatko7979 je offline (nepripojený) zlatko7979

Prosím, Vás ak som tomu pochopil tak ak si kúpim napr. vrtačku v hodnote cca 300,00€ a kúpim si stolík pod počítač za 1520,00 € tak to možem hneď zaúčtovať do nákladov? A to MD 501 / D 211 a zavediem si kartu Drob. majetku kde to budem vlastne evidovať? Prosím odpíšte mi, ďakujem.
Naposledy upravil Dav : 15.12.09 at 21:08
0 0
babi2 babi2

babi2 je offline (nepripojený) babi2

zlatko7979 Pozri príspevok
Prosím, Vás ak som tomu pochopil tak ak si kúpim napr. vrtačku v hodnote cca 300,00€ a kúpim si stolík pod počítač za 1520,00 € tak to možem hneď zaúčtovať do nákladov? A to MD 501 / D 211 a zavediem si kartu Drob. majetku kde to budem vlastne evidovať? Prosím odpíšte mi, ďakujem.
Ak sú to veci, ktoré napomáhajú Tvojmu zdaniteľnému plneniu, čiže sú to náklady obhájiteľné pred DÚ a nepresiahnu hodnotu 1700,- €, tak to môže ísť rovno do spotreby, aj keď si myslím že nákup takýchto vecí ide cez faktúru, čiže potom účtovanie, došlá faktúra: 501/321 a zaplatenie faktúry v hotovosti 321/211. Ak by bol iba pokladničný doklad tak potom 501/211
0 0
zlatko7979 zlatko7979

zlatko7979 je offline (nepripojený) zlatko7979

díky moc, napísal som blbost ten stolík stál 152,00€. Jedna nula a čo to narobí. Kupoval som to v hotovosti. díky moc za rýchlu odpoveď.
0 0
zuza8 zuza8

zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

Ahojte, stále rozmýšľam čí som to urobila dobre. Prosím poraďte mi. Už som tu prečíla toho veľa, som stoho . Konateľ, spoločník a zamestnanec v jednej osobe si založil firmu,v ktorej potrebuje ručné elekrické náradie. Toto náradie mal ako fyz. osoba a chcel si dať toto náradie do majetku firmy. Tak som to urobila nasledovne. Urobili sme kupno-predajnú zmluvu medzi nim ako fyzickou osobou a právnickou osobou zastúpenou tiež nim na toto elektrické náradie a dala som tam asi približnú sumu ku každému náradiu, nejde o veľké sumy dala som tam také viac menej symbolické. Nechce mať problémy. Zaúčtovala som to do nákladov na 501 - dobrný majetok čiže 501/211. Postupovala som správne? Konateľovi ide hlavne o to aby si mohol dávať ďalej do nákladov náhradné diely + spotrebný materiál ako vrtáky, bity a pod. Toto som urobila hneď pri založení firmy. Prosím Vás je to správne? Díky moc. Som začiatočníka.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

zuza8 Pozri príspevok
Ahojte, stále rozmýšľam čí som to urobila dobre. Prosím poraďte mi. Už som tu prečíla toho veľa, som stoho . Konateľ, spoločník a zamestnanec v jednej osobe si založil firmu,v ktorej potrebuje ručné elekrické náradie. Toto náradie mal ako fyz. osoba a chcel si dať toto náradie do majetku firmy. Tak som to urobila nasledovne. Urobili sme kupno-predajnú zmluvu medzi nim ako fyzickou osobou a právnickou osobou zastúpenou tiež nim na toto elektrické náradie a dala som tam asi približnú sumu ku každému náradiu, nejde o veľké sumy dala som tam také viac menej symbolické. Nechce mať problémy. Zaúčtovala som to do nákladov na 501 - dobrný majetok čiže 501/211. Postupovala som správne? Konateľovi ide hlavne o to aby si mohol dávať ďalej do nákladov náhradné diely + spotrebný materiál ako vrtáky, bity a pod. Toto som urobila hneď pri založení firmy. Prosím Vás je to správne? Díky moc. Som začiatočníka.
Áno. Urobila si to správne...
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

ahoj sme rozpočtová organizácia zakupili sme tento mesiac písací stolík + stoličku + regál spolu je hodnota 460 eur . Vo winibeu to musím zaevidovať ako Drob. hmot. majetok? každý zvlášť? a potom ako to zaúčtovať na aké účty musím každú položku zvlášť? toto sa neodpisuje však? lebo nie je to vysoká hodnota? vie niekto poradiť?
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

môžem to dať rovno na 501/321???
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

timejka200 Pozri príspevok
ahoj sme rozpočtová organizácia zakupili sme tento mesiac písací stolík + stoličku + regál spolu je hodnota 460 eur . Vo winibeu to musím zaevidovať ako Drob. hmot. majetok? každý zvlášť? a potom ako to zaúčtovať na aké účty musím každú položku zvlášť? toto sa neodpisuje však? lebo nie je to vysoká hodnota? vie niekto poradiť?
Ano do drobného majetku. Osobne by som zaúčtoval každý kus zvlášť, záleží ako to máš ošetrené v int. smernici = od akej ceny bude firma takýto dr. majetok evidovať. Pretože ak sa zničí, napr. stolička, tak ju vieš samostatne vyradiť. A určite na faktúre bol rozpis, koľko ktorý kus stojí. Toto sa neodpisuje, účtovať tak ako píšeš.
0 0
zuza8 zuza8

zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

Zdravím, mám otázočku, neviem čí som to dobre zaúčtovala.
Keď sme kúpili kancelársky stolík za 178€ 26.06.2009, ale plátci DPH sme boli až 10.7.2009.Ja som si uplatnila DPH podľa §55, le neviem čí som to dobre zaúčtovala. Mám dať dátum účtovania 26.6.2009 alebo až kedy sme boli plátcami DPH a to 10.7.2009. A moje účtovanie je 501/211. Je to správne? Prosím. díky
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
zuza8 Pozri príspevok
Zdravím, mám otázočku, neviem čí som to dobre zaúčtovala.
Keď sme kúpili kancelársky stolík za 178€ 26.06.2009, ale plátci DPH sme boli až 10.7.2009.Ja som si uplatnila DPH podľa §55, le neviem čí som to dobre zaúčtovala. Mám dať dátum účtovania 26.6.2009 alebo až kedy sme boli plátcami DPH a to 10.7.2009. A moje účtovanie je 501/211. Je to správne? Prosím. díky
Áno, dátum zaúčtovania dáte 26.6.2009. To , že ste sa stali platcami DPH až 10.7.2009 nemá vplyv na vznik účtovného prípadu, ktorý vznikol vo Vašom prípade v júni. Účtovanie máš správne, len si rozlíšte analytikou účet 501,že sa jedno o drob.hmotný majetok.
0 0
JANULA999 JANULA999

JANULA999 je offline (nepripojený) JANULA999

Lenka, prosím vás aj já mám otázku. Tiež by som potrebovala vedieť čí som to dobre zaúčtovala. Kúpili sme počítač 8.6.2009, spoločnosť vznikla 24.6.2009 a plátci sme boli od 6.7.2009. Aký dátum by som mala použiť ja, Tiež som si uplatnila Dph podľa §55. A účtovala som 501/211 - analyticky to mám rozlíšené. Ale neviem čo s tými dátumami, prosím poraďte mi. díky moc

Prosím pomôžte mi.
Naposledy upravil JANULA999 : 28.12.09 at 11:25
0 0
11danny99 11danny99

11danny99 je offline (nepripojený) 11danny99

No tak toto aj mňa zaujíma, aj mám podobný problém. Som úplny začiatočník tak neviem. Ja som to zaúčtoval na kúpili sme nábytok dńa 14.3.2009 a firma začala fungovať, teda z OR vznik bol 27.3.2009 a plátci sme boli 15.4.2009. Ja som to zasa účtoval dňa 27.3.2009 - interným dokladom 501/379 a potom ešte raz na 27.3.2009 som to zaúčtoval 379/211. A takto to môže byť, ale to má byť tak ako to písala janula bez 379. Díky za pomoc.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať