Zavrieť

Porady

Odovzdanie účtovníctva inej firme

Ahojte,

k 31.3 by som mala odovzdať účtovníctvo inej firme. Je potrebné urobiť nejakú účtovnú závierku, alebo stačí len odovzdať oproti podpisu doklady a stavy účtov k 31.3. Nechcem aby mi niekto pomenil moje zaúčtovanie.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    aj keby nebolo účtovanie od 1.1:, treba dať PS podľa inventarizácie k 31.12.2010 kvôli bilančnej kontinuite. mesačne obraty za obdobie napr. 1-7 vo forme obratov tak aby súhlasili účtovné knihy /zostatky účtov/ k 31.7.2011 s preberaným účtovníctvom a potom už účtovať bežné prípady 8-12/2011.
    ZA obdobie 1-7 však treba prevvziať všetky účtovné knihy, účtovné denníky, invetarizácie k 31.7.........

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    Mám to chápať tak, že časť roka účtuješ ty a potom pokračuje iný?
    Napísala by som prípis v takom zmysle, že účtovným obdobím je kalendárny rok a vzhľadom k tomu, že v priebehu účtovného obdobia menia účtovníka, neberiem zodpovednosť za ich účtovníctvo za kalendárny rok, ako celok.
    Samozrejme, odovzdať všetky výstupy (nie ich doklady, tie nemáš právo zadržiavať) až po uhradení všetkých podĺžností.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    odovzdať inventarizáciu všetkých účtov.
    Nový účtovník samozrejme preberá zodpovednosť za účtovníctvo a účtovnú závierku v rozsahu stanovenom zmluvou. Zodpovednosti sa firma nezbaví.
    Ako chceš alebo nechceš ovplyvniť zmeny v zaúčtovaní? Čo ak tam máš chyby? A nový účtovník si môže urobiť komplet účtovníctvo sám - duplicitne aj za to obdobie, ktoré si spracoval ty.

    jarkra je offline (nepripojený) jarkra

    jarkra
    Ďakujem za odpovede, ja viem, že ovplyvniť zmeny v účtovníctve sa nedá. Len sa chcem ochrániť, aby keď niekto iný bude robiť zmeny alebo opravy, aby mi potom nevyčítali, že som tam ja porobila chyby ak by vznikli nejaké problémy. Svoje účtovanie si viem obhájiť, ale keď mi to niekto pomení, chcem mať nejaké dôkazy, že to nebolo moje zaúčtovanie.
    Ešte raz ďakujem za rady.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    jarkra Pozri príspevok
    Ďakujem za odpovede, ja viem, že ovplyvniť zmeny v účtovníctve sa nedá. Len sa chcem ochrániť, aby keď niekto iný bude robiť zmeny alebo opravy, aby mi potom nevyčítali, že som tam ja porobila chyby ak by vznikli nejaké problémy. Svoje účtovanie si viem obhájiť, ale keď mi to niekto pomení, chcem mať nejaké dôkazy, že to nebolo moje zaúčtovanie.
    Ešte raz ďakujem za rady.
    veď si nechaj kópiu svojej verzie.

    kimart je offline (nepripojený) kimart

    kimart
    ak preberám firmu počas roka, znamená to, že musím znova všetko zaúčtovať od začiatku roka????ako je to s veľkými firmami

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    nemusíš zaúčtovať od začiatku roka, ale ak má firma iný účtovný soft, viacerí sa radšej rozhodnú znova si to zaúčtovať do svojho a vie presne, na čom je.

    kimart je offline (nepripojený) kimart

    kimart
    Kejka ďakujem, ide o väčšiu firmu a nahadzovať doklady od zač. roka by bola asi dosť pracné. Samozrejme, že si to prejdem, ale teraz mi teda stačí dať PS, a napr. 321 MD a D podľa výstupov predchádzajúceho účtovníka, je tak?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    áno, tak, a samozrejme musíš mať k tomu zostatku súpis-inventarizáciu, SDK

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    mna by malo cakat to iste... od septembra prebrat pomerne velku firmu... a tiez mam z toho hrozu...

    len sa obavam toho, ze nedostanem poriadny vystup... zatial mam len rukou napisane na papieri od este terajsej uctovnicky co vsetko robi... a je tam poznamka, opravy a podobne telefonicky... tak akoze ...

    ja nechcem nic ineho len inventarizaciu k 31.8.2011 ... a nie len zostatky uctov a knihu neuhradenych doslych a odoslanych fa... ale ku kazdemu jednemu uctu (samozrejme okrem 5xx a 6xx) presny popis, co predstavuje zostatok... a nie vetu, uctovny stav sedi so skutocnym... zabila by som za taketo odovzdanie ucta (parkrat sa mi to uz stalo) ... :/

    mne sa to vlastne komplikuje aj o prechod na iny soft...

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    andreaS Pozri príspevok
    ja nechcem nic ineho len inventarizaciu k 31.8.2011 ... a nie len zostatky uctov a knihu neuhradenych doslych a odoslanych fa... ale ku kazdemu jednemu uctu (samozrejme okrem 5xx a 6xx) presny popis, co predstavuje zostatok... a nie vetu, uctovny stav sedi so skutocnym... zabila by som za taketo odovzdanie ucta (parkrat sa mi to uz stalo) ... :/

    mne sa to vlastne komplikuje aj o prechod na iny soft...
    samozrejme, tak to má byť.
    Pre istotu by som chcela aj to isté ku 31.12.2010, niektoré zostatky môžu byť ešte z min.obdiobí.
    Nepreberaj, ak to nedostaneš. Plus komplet účtovný denník v elektronockej podobe - tam už si nájdeš, čo budeš potrebovať.

    Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

    Mirkaska
    má odovzdávajúca firma povinnosť odovzdať kompletnú elektronickú databázu v programe novej účtovnej spoločnosti, ked sa preberá účto v priebehu roka? majú rovnaký SW.

    deni27 je offline (nepripojený) deni27

    deni27
    kimart Pozri príspevok
    Kejka ďakujem, ide o väčšiu firmu a nahadzovať doklady od zač. roka by bola asi dosť pracné. Samozrejme, že si to prejdem, ale teraz mi teda stačí dať PS, a napr. 321 MD a D podľa výstupov predchádzajúceho účtovníka, je tak?
    Mám tiež podobný problém. Od 1.9. preberám PU a neviem si rady ako nahodím obraty za 1-8/2011!!! Napr. účet 321 mal PS k 1.1.2011 7 Eur, obrat MD 20 Eur, obrat D 18 Eur, zostatok k 31.8.2011 je 9 Eur. Robím v programe MRP, kde počiatočné stavy k 1.1. si nahodím v počiatočných stavoch, to mi je jasné, ale čo tie obraty? Nejakým účtovným zápisom, alebo? Ďakujem za každú radu.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    samozrejme, interným dokladom k 31.8.2011, aby si HK 31.8.2011 mala zhodnú s odovzdávanou HK predchádzajúceho účtovníka.
    Poznamenám, že matematicky mi tvoj príklad nesedí.
    321 je pasívny účet, zostatok by teda mal byť k 1.1. na strane DAL - uvádzaš 7 EUR
    potom PS+DAL-MD= KZ
    číselne 7+18-20=5 a nie 9.
    pri nahadzovaní PS si musíš dávať pozor.
    Ale možno u teba ten účet 321 mal aktívny zostatok, či?

    deni27 je offline (nepripojený) deni27

    deni27
    KEJKA Pozri príspevok
    samozrejme, interným dokladom k 31.8.2011, aby si HK 31.8.2011 mala zhodnú s odovzdávanou HK predchádzajúceho účtovníka.
    Poznamenám, že matematicky mi tvoj príklad nesedí.
    321 je pasívny účet, zostatok by teda mal byť k 1.1. na strane DAL - uvádzaš 7 EUR
    potom PS+DAL-MD= KZ
    číselne 7+18-20=5 a nie 9.
    pri nahadzovaní PS si musíš dávať pozor.
    Ale možno u teba ten účet 321 mal aktívny zostatok, či?
    Ďakujem Kejka, samozrejme mal to byť účet 311. Je mi jasné, že cez ID, ale ten účt. zápis 311/701 9 Eur ??? Alebo ako, už som z toho na nervy.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    PS k 1.1. cez 701 - klasické otvorenie kníh.
    a obraty som riešila cez 395-vnútorné zúčtovanie, kvôli kontrole podvojnosti.
    395 po zaúčtovaní obratov všetkých súvahových účtov mi dal rovnaký výsledok hospodárenia ako zaúčtovanie obratov výsledkových účtov, len s opačným znamienkom. 395 po zaúčtovaní obratov musí mať nulový zostatok.

    deni27 je offline (nepripojený) deni27

    deni27
    KEJKA Pozri príspevok
    PS k 1.1. cez 701 - klasické otvorenie kníh.
    a obraty som riešila cez 395-vnútorné zúčtovanie, kvôli kontrole podvojnosti.
    395 po zaúčtovaní obratov všetkých súvahových účtov mi dal rovnaký výsledok hospodárenia ako zaúčtovanie obratov výsledkových účtov, len s opačným znamienkom. 395 po zaúčtovaní obratov musí mať nulový zostatok.
    Veľmi pekne ďakujem, ešteže je porada. Cez víkend sa do toho pustím, dúfam že to zmáknem.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.