dasasopi Takže ak tomu dobre rozumiem ročný účtovný odpis mám napr.
1.500.000,-- /celé zúčtujem na 5/08/ , odpis HIM obstaraný na leasing 300.000,-- znižuje základ v DP a odpis HIM obstaraný kúpou 1.200.000,-- uplatním v DP na budúci rok.
opravte ma ak to tak nie je vďaka
Účtovné odpisy máš v jednej evidencii a sú zaúčtované 551/08x.
Daňové odpisy máš v druhej evidenci, neučtuješ ich, iba uplatňuješ v DP.
Píšem to preto,
že nemusí platiť, že UO= DO.
Celé daňové odpisy - daňové odpisy majetku na leasing=
daňové odpisy ostatného majetku. Daňové odpisy ostatného majetku - môžeš prerušiť, neuplatniť.
Môžeš ich prerušiť na 1 rok ale aj dlhšie.