Dobry den,
opat jedna otazka, pre niekoho urcite jednoducha, nad ktorou lamem hlavu:
Dostal som proforma fakturu (za domenu) 15.12, na nej je iba celkova fakturovana suma 714 Sk
ktoru som uhradil (na vypise z banky je uhrada 15.12).
FA (danovy doklad) som dostal okolo 20.1, a datumy vystavenia, dodania 1.1.2009, splatnost 15.1.2009
Na FA je uz clenenie 600 Sk + 114 Sk DPH a k uhrade 0.
Ako toto zauctovat?
Normalne by som to evidoval ako pohladavku voci tej firme (je to zaplateny preddavok) a DPH vysporiadal v IQ/2009, kedze datum dodania je 1.1.2009, aj danovy vydavok (nakup tovaru) v 2009.
Len tu som nasiel, ze po novom (od r 2008) sa zaplatene preddavky davaju do vydavkov ovplyvnujucich zaklda dane, ked su zaplatene. Aspon tak som to pochopil.
Takze ako toto mam zauctovat do PD?