Zavrieť

Porady

zrazená daň VZP

VZP oznamila v novembri 2008 živnostníkovi, že má preplatok z ročného zúčtovania poistného. Má sa účtovať o zrazenej dani a prípadne ju pýtať, ak sú preddavky vyššie ako daňová povinnosť?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Andyke je offline (nepripojený) Andyke

    Andyke
    Tento preplatok je príjmom podľa §6, musíš o ňom účtovať - bez ohľadu aká daňová povinnosť vychádza .

    ekonom99 je offline (nepripojený) ekonom99

    ekonom99
    učtoval som, ale neviem či je správne len netto sumu ktorá prišla na účet, alebo brutto a k tomu daň, ktorú VZP odviedla. Táto daň mi potom ide aj do sumy zrazených preddavkov

    Andyke je offline (nepripojený) Andyke

    Andyke
    V PD máš zaúčtované zatiaľ v netto výške - čo nabehlo na účet.
    V rámci uzáv. účt.operácií navýš príjmy o túto daň (aby boli v brutto výške).
    A v daň. priznaní tú zrážkovú daň dáš na r.98 (DP typu B)

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.