Dobrý deň.
Potrebovala by som vedieť, aký je účtovný postup pri odpise pohľadávky.
Firma vytvorila k neuhradenej pohľadávke daňovo uznanú opravnú položku vo výške 100 % k 31.12.2007.
Teraz chce túto pohľadávku k 31.12.2008 odpísať, spĺňa aj podmienky na daňovo uznaný odpis. Len neviem, ako to zaúčtovať.
Má to byť 391/547 a následne 546/311 alebo 391/311 a nič viac?
Ďakujem