Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Účtujeme v podvojnom účtovníctve, dostali sme záloha na dodávku, ktorá nie je ešte kompletná a tak nám to prechádza do roku 2009. Ako máme zaúčtovať výnosy, aby sa nám premietli v roku 2008?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Neviem prečo to potrebuješ mať vo výnosoch r.2008, keď dodávka bude v r.2009, ale ak to tak má byť a vieš sumu ktorú budete fakturovať tak v r.2008 ID na 385/6... a v tomto roku potom zaúčtuješ FA 311/385
Tiež by som to nedal do výnosov 2008 keď dodanie bude v r. 2009. Treba mať prij. pred. na účte 324 ako nevyfakturované, a pri fakturácií treba urobiť zápis 324/311.