Zavrieť

Porady

Elektrická energia

Ahojte začínam účtovať s.r.o. a hneď na začiatku mám jeden vážny problém. Prebrala som účtovníctvo po inej účtovníčke.
Prvú faktúru mám ako vyúčtovanie za elektrickú energiu. Problém je v tom, že faktúra bola vystavená 15.01.2009, splatná 05.02.2009 a dátum dodania je 31.12.2008. Odkaz od predošlej účtovníčky napísaný ceruzou na faktúre je, že bola doručená po 4Q a v roku 2008 bola zaevidovaná ako nevyfakturované dodávky.
Faktúra vyzerá asi takto: Elektrina: 3.827,56 Sk
Odpočet zálohových platieb -21.150,- Sk
Spolu bez DPH -17.322,44 Sk
DPH -3.291,30 Sk
Celk. fakturovaná suma -20.613,74 Sk

Na účte 326 mám zostatok -14822,44 Sk a na účte 502 mám 4.475,66 Sk. Čo s tým mám robiť? Ako to celé zaúčtovať? A čo s DPH v 1Q/2009?

Ako mám vlastne v roku 2009 účtovať zálohové platby za elektriku? Mám v rukách akýsi splátkový kalendár - označený ako príloha k zmluve o nájme - daňový doklad a tam mám splátky na nájom a elektriku.. Môžem elektriku účtovať v priebehu roka ako 502, 343/221? alebo 314/221 a potom to preúčtovať?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Ahoj,
    ja som nová členka, volám sa Tamila a vôbec neviem s poradou pracovať, ale pokúsim sa.

    Záloha na elektrinu účtujem 314/221
    343/221

    došlá fa za elektrinu 502/321
    343/321
    odpočet zálohy 314/321

    Za minulý rok ako nevyfaktúrované dodávky by som zaúčtovala:
    uhradené zálohy v priebehu roka 314/321
    elektrina za rok 2008 - nevyfa dodávky 502/326
    došlá fa v r. 2008 326/321
    343/321
    odpočet uhradených záloh 321/314
    úhrada preplatku 221/321

    Dúfam, že som nič nezabudla

    ibiza je offline (nepripojený) ibiza

    ibiza
    Ahojky, aj tak mi to nejako nesedí.

    Skús sa pozrieť ešte na toto. Napríklad záloha činí 2.000,- Sk. FA za elektriku, kt. príde v januári 2009 - výsledkom je preplatok 1.000,- Sk.
    Takže zálohy v roku 2008 314/221 2.000 Sk, následne viem výšku FA tak zaúčtujem do roku 2008 1.000,- Sk 502/326 a zúčtujem zálohy 2.000,- Sk 326/314.
    Tým pádom mám na 502 1.000,- Sk a na 326 preplatok -1.000 Sk.
    V roku 2009 potom zaúčtujem FA 326/321 - 1.000,- Sk a následne príjem preplatku 221/321 1.000 Sk.

    Chápem správne? opravte ma prosím. Bez tých záloh mi je to jasné, ale zo zálohami neviem či je toto účtovanie správne. Ďakujem

    ibiza je offline (nepripojený) ibiza

    ibiza
    super, tak to si ma potešila, ale čo keby mi to odobril ešte niekto iný? Fakt sa nikto nenájde?

    babička je offline (nepripojený) babička

    pracujúca dôchodkyňa babička
    Účtovanie je myslím si správne, ale zálohy musíš vyúčtovať v roku 2009 nie v 2008.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Ja mám iný názor na účtovanie energie. Účet 314 mi nesedí. Pretože účtovanie:
    314/221 znamená:
    - zvyšujú sa mi pohľadávky voči energetike za spotrebovanú, ale doposiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
    - znižuje sa mi majetok, teda PP
    Efekt: súvaha: vplyv na aktíva plus, mínus, konečný efekt nula
    Vysledovka: vplyv nula.

    Vždy máme v ruke nejaký splátkový kalendár, ktorý predstavuje akýsi "rozpočet" splátok na základe minulých období.

    Čo sa týka DPH to už vôbec nesúhlasím s účtovaním, pretože napr. splátku za marec/2009 mám jasne napísané: dátum dodania napr. 15.3.2009, a teda nárok na odpočítanie mi vzniká v mesiaci marec, alebo v apríli par.51/2.

    Učtujem na základe splátkového kalendára: 502,343/ a na strane DAL existuje mnoho názorov na účtovanie: napr. 379.

    Učtovanie v konkr. mesiaci by malo mať vplyv na súvahu, i na výsledovku.
    Ja spotrebovávam energiu mesačne, ja mám závazok voči energetike za spotrebu energie, nie pohľadávku.
    A čo napr. keď príde vyúčtovacia FA 200 tis? (nie som výrobný podnik, tu sú mes), Veď mi to skreslí všetky výsledky a hlavne v tejto dobe, keď sú pre fungovanie spoločností nevyhnutné či už mesačné, alebo quartálne výsledky.

    , som teraz mimo, ale osobne, účtujem všetko mesačne a časovo rozlišujem: daň z MV, nájomné, počas roka používam neustále 326, poistky časovo rozlišujem, odpisy to musia byť mesačné, a takýchto iných somariniek. Keď sa spýta užívateľ UZ ako stojíme, máme info aktuálne, nie všetko skreslené a nabité v jednom mesiaci.

    I keď zákon hovorí, že ..... sa účtuje do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisí.......... A účtovným obdobím je kalendárny rok, alebo hospodársky rok. takže môžeme zažmúriť i obe oči a šupnúť všetko len do decembra

    zazulka je offline (nepripojený) zazulka

    zazulka
    Ahojte, potrebovala by som poradiť. Prišiel mi nedoplatok za el.energiu, ale je tam vyčíslená suma za nedodržanie technických podmienok distribúcie. (Prekročená rezervovaná kapacita). Vedel by mi niekto poradiť ako to zaúčtovať?či ako pokutu?.Ďakujem vopred

    sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

    sybila3
    ako by sa mal zaúčtovať poplatok za prijatie platby pri pokladni ako poplatok 568 alebo služba lebo v texte je poplatok a názov dokladu je faktúra za službu? dík

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.