Dobrý deň prajem,
chcem vás skúsenejších poprosiť o radu. Začala som účt. neziskovu org.
( združenie ), v ktorom maju hlavnú činnosť ( nezdaňovaná čin.) a podnikateľsku ( zdaň.čin.).
Náklady ako napr. mobil atď. používajú aj na jednu aj na druhú činnosť , kde DPH počítame koeficintom..moja otázka znie či takýto náklad účtovať ako zdaňovaný alebo nezdaňovaný.
Ďakujem veľmi pekne!!!!!!!