Dobrý deň. Poprosila by som poradiť. Klient, ktorý má v ŽL pohostinskú činnosť prenajímal bufet, ktorý on ďalej dal inému živnostníkovi do prenájmu. Uzavrela sa zmluva o nájme tohto bufetu. Vtedy klient ešte bol platcom DPH a preto mu vznikla daňová povinnosť a daň sa aj odviedla.
O príjem týchto peňazí za nájom mu účtujem ako ostatný príjem OZD / ale iba základ dane, dph - VNZD/?
Je to príjem z podnikania, nie?