Zavrieť

Porady

Prenájom-zaúčtovanie

Dobrý deň. Poprosila by som poradiť. Klient, ktorý má v ŽL pohostinskú činnosť prenajímal bufet, ktorý on ďalej dal inému živnostníkovi do prenájmu. Uzavrela sa zmluva o nájme tohto bufetu. Vtedy klient ešte bol platcom DPH a preto mu vznikla daňová povinnosť a daň sa aj odviedla.
O príjem týchto peňazí za nájom mu účtujem ako ostatný príjem OZD / ale iba základ dane, dph - VNZD/?
Je to príjem z podnikania, nie?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ejo je offline (nepripojený) Ejo

    Ejo
    Vlastníkom je jedna s.r.o -čka. Oni dávajú do prenájmu tieto predajné stánky a nájomcovia ich ďalej možu dať do prenájmu.
    Preto sa pýtam, že keď nájomca dá do ďalšieho prenájmu, je to jeho príjem zo živnosti???

    Prenájom-zaúčtovanie

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.