Došla faktúra od dodávateľa bola odberateľskou firmou uhradená aj s DPH. Dodávateľ nesplnil podmienky dohody a služby nevykonal v dohodnutom termíne, tak po ústnej dohode vrátil finančnú čiastku, ktorá mu bola zaplatená odberateľom. Medzi tým prebehla daňová kontrola a tá neuznala odberateľskej firme DPH pretože predmetné služby po obhliadke objektu neboli vykonané ako bolo uvedené vo faktúre. Ako mám zaúčtovať vrátenú finančnú čiastku, ak nemám žiaden dobropis? Mám predmetnú faktúru účtovať mínusom, ako zaúčtovať DPH, ktoré žiada vrátiť daňový úrad? Pre mňa je to veľmi zložité a ani neviem či som to napísala zrozumiteľne, ak poradíte budem vďačná.