Zavrieť

Porady

Otvorenie účtovných kníh

Prosím o radu,
Prebrala som pracovanie účtovania roku 2009 s tým,že rok 2008 je účtovaný nesprávne, že bude podávané dodatočné daňové priznanie. HV bola strata a tá zostane aj po podaní DDP. Počiatočné stavy som nedostala, že budú zmemené, pretože účtovné knihy znova otvoria, keďže závierka nie je schválená, tak je to možné.
Viem , že ich postum nie je správny. Mám z toho riadny "guláš" pretože všetky počiatočné stavy (okrem 221) mám nulové. Mala som vychádzať z konečných zostatkov roku 2008.
Ako by sa to prejavilo v účtovníctve 2009 potom, čo znova otvoria účt.knihy?
Akými zápismi sa zmenia počiatočné hodnoty?
Účtovná jednotka nemá ku koncu novembra schválenú riadnu účtovnú závierku. Tá má byť schválená do konca 6 mesiaca od ukončenia účtovného obdobia? Aké sankcie alebo kto to kontroluje, či je závierka schválená?
Asi som situáciu popísala chaoticky, ale ono to celé aj chaotické je.
Jedná sa mi hlavne o tie počiatočné hodnoty, vie sa niekto vyjadriť?
prosímmmmmmmmmmmmm
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Už sa nám párkrát stalo že sme dostali "konečné" počiatočné stavy pri preberaní firmy s ročným oneskorením, tak aby sme stihli ukončiť nasledujúci rok. Náš softvér umožňuje účtovanie aj bez PS, a PS hlavnej knihy /vrátane saldokonta/sa dajú počas roka ľubovoľne upravovať. V Tvojom prípade, by mal byť PS ako samostatný ID, ktorým otváraš účty k prvému dňu účtovného obdobia.
    Daj konateľovi /ak ide o sro/ prečítať zákon o účtovníctve, stačí §4 až 8, a ak im to vedieš externe tak ich ešte zvlášť upozorni na §5. Treba mu jasne vysvetliť že problém PS je najmä jeho problémom.

    Zlata je offline (nepripojený) Zlata

    Zlata
    Tiež pracujem s programe, ktorý umožňuje upravovať PS kedykoľvek.
    Ale neviem, ako by to malo byť správne zaúčtované, či oprava PS sa opraví oproti účtu 701 ku dňu novej účtovnej závierke , resp. ku dňu schválenia UZ.

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Pokiaľ nie je schválená ÚZ tak môžeš mať ešte otvorené účtovné knihy za predchádzajúce účtovné obdobie a vstupovať do nich. Po schválení ÚZ by si ich mala uzavrieť a cez 701 otvoriť nové. Po ich uzatvorení by sa už nemali otvárať a každú zmenu, týkajúcu sa predchádzajúceho obdobia už účtuješ v bežnom aktuálnom účtovnom období a nemeníš už PS.

    Otvorenie účtovných kníh

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.