Zavrieť

Porady

Vrátenie preplatku uhradenej faktúry

Prosím, pomôžte:
SZČO – štvrťročný platiteľ DPH vystavil v 3.Q.2009 svojmu odberateľovi faktúru a odberateľ ju síce aj v termíne v 3.Q.2009 uhradil, ale omylom o 0,58 € viac. V peňažnom denníku som zaúčtovala tento kladný rozdiel ako nedaňový príjem ... je to správne? V štvrťročnom výkaze DPH na výstupe bola táto faktúra zohľadnená tak, ako bola vystavená, t.j. bez vplyvu navyše zaplatených 0,58 €.
Ako treba správne účtovne vysporiadať navyše zaplatených 0,58 €, keď ich chce SZČO odberateľovi vrátiť? Je potrebné vystaviť v tomto prípade dobropis, keď faktúra bola vystavená správne? Nestačí len urobiť jednoduchý bankový prevod - vrátenie preplatku odberateľovi a podložiť si to interným dokladom?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    vierockak Pozri príspevok
    Prosím, pomôžte:
    SZČO – štvrťročný platiteľ DPH vystavil v 3.Q.2009 svojmu odberateľovi faktúru a odberateľ ju síce aj v termíne v 3.Q.2009 uhradil, ale omylom o 0,58 € viac. V peňažnom denníku som zaúčtovala tento kladný rozdiel ako nedaňový príjem ... je to správne? V štvrťročnom výkaze DPH na výstupe bola táto faktúra zohľadnená tak, ako bola vystavená, t.j. bez vplyvu navyše zaplatených 0,58 €.
    Ako treba správne účtovne vysporiadať navyše zaplatených 0,58 €, keď ich chce SZČO odberateľovi vrátiť? Je potrebné vystaviť v tomto prípade dobropis, keď faktúra bola vystavená správne? Nestačí len urobiť jednoduchý bankový prevod - vrátenie preplatku odberateľovi a podložiť si to interným dokladom?
    Ďakujem.
    Výška úhrady nemá vplyv na DPH, takže to je správne.
    Dobropis nie je potrebný vystavovať na preplatok (nevznikol dôvod, lebo faktúra je na správnu sumu, len platba je zlá).
    Preplatok sa môže zaúčtovať buď:

    a) ako príjem ovplyvňujúci základ dane, v rovnakom členení ako úhrada faktúry. V tomto prípade vrátenie preplatku bude príjem ovplyvňujúci základ dane ale s mínusom.
    b) ako príjem neovplyňujúci základ dane. Ale v tomto prípade vrátenie preplatku je výdavok neovplyňujúci základ dane.

    vierockak je offline (nepripojený) vierockak

    vierockak
    Zoltán Kovács Pozri príspevok
    Výška úhrady nemá vplyv na DPH, takže to je správne.
    Dobropis nie je potrebný vystavovať na preplatok (nevznikol dôvod, lebo faktúra je na správnu sumu, len platba je zlá).
    Preplatok sa môže zaúčtovať buď:

    a) ako príjem ovplyvňujúci základ dane, v rovnakom členení ako úhrada faktúry. V tomto prípade vrátenie preplatku bude príjem ovplyvňujúci základ dane ale s mínusom.
    b) ako príjem neovplyňujúci základ dane. Ale v tomto prípade vrátenie preplatku je výdavok neovplyňujúci základ dane.
    veľmi pekne ďakujem

    Vrátenie preplatku uhradenej faktúry

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.