1.najskôr si skontroluj počiatočné stavy k 01.01.2009 na účte 701:
- ak sú sumy na strane MD 701 a Dal 701 rozdielne zaúčtuj: 701/379 alebo 378/701
2.Vzniknutý rozdiel ďalej zaúčtuješ 379/663 alebo 563/378
3.Musíš porovnať všetok majetok, zaväzky a pohľadávky podľa tvojej evidencie ( stav tovaru , hmotný majetok , dodávatelia, odberatelia, dane,mzdy a odvody za 12/2008 po prepočte na Eur k 01.01.2009) a tieto stavy musíš porovnať s jednotlivými účtami. Napríklad neuhradené odberateľské faktúry evidované v knihe pohľadávok po prepočte na Euro k 01.01.2009 sumár ti musí sedieť s účtom 311. Ak nie rozdiel zaúčtuješ nasledovne:
-sumár z knihy pohľadávok(analytická evidencia) je > ako účet 311-odberatelia (analylitický účet) vtedy : 311/663
-ak analytická evidencia -pohľadávky< účet 311 , vtedy: 563/311
-sumy zaokrúhľuješ matematicky, pozor však na zaokrúhľovanie daní, odvodov a miezd, tam je iný spôsob zaokrúhľovania.
Naposledy upravil misolga : 17.02.10 at 07:10