Zavrieť

Porady

Došlá FA z roku 2009

Dňa 17.2.2010 mi prišla faktúra ktorá je vyhotovená v októbri 2009. Dodávateľ nám ju jednoducho zabudol poslať a prišlo sa na to až keď si odsúhlasovali pohľadávky. Poslali nám ju až v tomto roku. Faktúra obsahuje DPH. Ako mám postupovať? Dať ju do roku 2009, alebo do tohto roku? A čo s DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    azla je offline (nepripojený) azla

    azla
    Timcsi Pozri príspevok
    nemoze byt danovym nakladom roku 2009
    Môže.

    Oporu dáva §19, odst.31 zákona o dani z príjmov (je to nové ustanovenie platné od 1.3.2009).

    §17
    (31) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.

    Nie je nutné podávať DDP k r. 2008, ale môže to vyť daňový výdavok r. 2009

    babi2 je offline (nepripojený) babi2

    babi2
    zpaul Pozri príspevok
    Dňa 17.2.2010 mi prišla faktúra ktorá je vyhotovená v októbri 2009. Dodávateľ nám ju jednoducho zabudol poslať a prišlo sa na to až keď si odsúhlasovali pohľadávky. Poslali nám ju až v tomto roku. Faktúra obsahuje DPH. Ako mám postupovať? Dať ju do roku 2009, alebo do tohto roku? A čo s DPH?
    Faktúru prijať aj DPH uplatniť teraz, kedy prišla a do nákladov, cez ID do minulého roku

    zazuSA je offline (nepripojený) zazuSA

    zazuSA
    poprosim o radu, mam podobny problem, mam fakturu vystavenu 11/2008... tato fa sa ku mne dostala 01/2009 (po odovzdaní DP 12/08)... dph som si uplatnila v 01/09, len ma zaujima ci to mozem dat ako danovy naklad roku 2009 /ide o servis auta/ ??? DAKUJEM za odpoved
    Naposledy upravil zazuSA : 08.03.10 at 11:39

    Timcsi je offline (nepripojený) Timcsi

    Timcsi
    áno, máš pravdu Azla, práve dneska som bola na túto zmenu upozorňená naším daňovým poradcom

    psps je offline (nepripojený) psps

    psps
    Prosím môžete sa pozrieť na moje otázky?
    Dnes sa zistilo, že nám z čiech zabudli nafakturovať niektorý tovar z minulého roku. My sme ho ako keby nekúpili od českého dodavateľa, ale my sme ho predali slovenskému odberateľovi.
    Sme mesační platcovia DPH. Zrejme nám tých faktúr príde viac a za rôzne obdobia. Takže prídu faktúry s dátumom dodania v 8/2010, 10/2010, 11/2010 a 12/2010. Môžem samozdaniť a odpočítať DPH v 3/2011? Alebo ich zahrniem do DPH za 4/2011 kedy faktúry prišli?
    A čo s Daňovým priznaním za PO? Musím dať dodatočné? Mali sme stratu a týmto bude strata ešte vyššia.
    Mohla by som to zahrnúť do nákladov v tomto roku?
    Ak ano na aký účet?
    A čo intrastat? Môžem tiež až v tomto roku?
    Naposledy upravil psps : 08.04.11 at 06:33 Dôvod: doplnenie

    psps je offline (nepripojený) psps

    psps
    psps Pozri príspevok
    Prosím môžete sa pozrieť na moje otázky?
    Dnes sa zistilo, že nám z čiech zabudli nafakturovať niektorý tovar z minulého roku. My sme ho ako keby nekúpili od českého dodavateľa, ale my sme ho predali slovenskému odberateľovi.
    Sme mesační platcovia DPH. Zrejme nám tých faktúr príde viac a za rôzne obdobia. Takže prídu faktúry s dátumom dodania v 8/2010, 10/2010, 11/2010 a 12/2010. Môžem samozdaniť a odpočítať DPH v 3/2011? Alebo ich zahrniem do DPH za 4/2011 kedy faktúry prišli?
    A čo s Daňovým priznaním za PO? Musím dať dodatočné? Mali sme stratu a týmto bude strata ešte vyššia.
    Mohla by som to zahrnúť do nákladov v tomto roku?
    Ak ano na aký účet?
    A čo intrastat? Môžem tiež až v tomto roku?
    Nikto mi neporadí?

    azla je offline (nepripojený) azla

    azla
    Dávam info na ďalšie uvažovanie...

    Potrebuješ riešiť z hľadiska Dph
    - odvod Dph pri naobudnutí tovaru na výstupe
    - odpočet Dop na vstupe

    § 20
    Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

    (1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

    z hľadiska dane z príjmov to bolo ako ošetrené ?
    čo sa dialo v r.2010 s tovarom, na ktorý Vám chýbali došlé faktúry ?

    psps je offline (nepripojený) psps

    psps
    azla Pozri príspevok
    Dávam info na ďalšie uvažovanie...

    Potrebuješ riešiť z hľadiska Dph
    - odvod Dph pri naobudnutí tovaru na výstupe
    - odpočet Dop na vstupe

    § 20
    Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

    (1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

    z hľadiska dane z príjmov to bolo ako ošetrené ?
    čo sa dialo v r.2010 s tovarom, na ktorý Vám chýbali došlé faktúry ?
    Ešte som tie faktúry nedostala do rúk ale pravdepodobne dátum plnenia tam bude deň kedy sme tovar skutočne prijali, teda minulý rok, v rôzne obdobia.
    Prijatý tovar sme aj hneď predali konečnému zákazníkovi. Viem, že som vtedy nedostala faktúry z čiech za tovar, aj som ich žiadala, ale neposlali a neskôr som zabudla a ozvali sa až v tomto roku, že zabudli fakturovať a že nám posielajú faktúry.
    Z hladiska DPH, nemôžem urobiť odvod a odpočet až tento rok, teda pri prijatí faktúry? Viem, že sa tu na porade už veľa o tom diskutovalo. Už neviem, kde to bolo, ale niekto napísal, že sa dá odpočítať DPH aj pri prijatí faktúry, ak je doklad, že skutočne faktúra prišla neskoro.
    A čo sa týka Dane z príjmov, tiež neviem. Nenájde sa nejaká výnimka, že to môžem dať do nákladov až tento rok?

    Mám hrôzu z toho, že by som mala robiť viacero opravných DPH, tiež intrastaty a celú uzávierku a daňové priznanie za rok 2010.
    Veď oni mali fakturovať, vtedy kedy bolo treba.

    Napríklad som našla v jednom príspevku:
    Re: Oneskorená faktúra o jeden rok
    Je to síce stará téma, ale mám podobný problém, keď mi došla dnes faktúra po podaní DP za rok 2010 z obdobia 11/2010. DPH uplatním teraz v 3/2011 ale čo s nákladom týkajúcim sa roku 2010?

    Prečo v tomto príspevku píše, že len tak bez problémov uplatní DPH v 3/11 ?
    Naposledy upravil psps : 16.04.11 at 14:31 Dôvod: doplnenie

    Došlá FA z roku 2009

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.