Zavrieť

Porady

Prijatý dobropis v Pohode

Poraďte mi ako správne zaúčtovaťv Pohode prijatú faktúru a k nej následne dobropis a potom ich následnú likvidáciu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    atka4 je offline (nepripojený) atka4

    atka4
    amot Pozri príspevok
    Poraďte mi ako správne zaúčtovaťv Pohode prijatú faktúru a k nej následne dobropis a potom ich následnú likvidáciu.
    1 choď na tú faktúru, ktorej sa dobropis týka
    2 vpravo hore na lište - záznam - dobropisovať -

    - tu zadáš údaje, ktoré je treba - dátumy, sumy.....(ja osobne neevidujem dobropisy v samostatnom číselnom rade, ale prepisujem číslo, aby bolo poradové číslo, ako riadna faktúra, /je to len interné číslo faktúry u vás v evidencii - záleží na technike účtovania, tak to mám ja určené vo vn.predp./ ale nechávam 1. údaj, že je to dobropis /nie faktúra/.
    svieti ti potom v evidencii červeným.

    podľa toho, čo máš zadané v Globálnom nastavení
    -dobropisy prijaté a vydané zaúčtovávať kladne - máš zaškrtnuté, tak zapíšeš kladné sumy
    (zaúčtuje Ti to opačne, ako riadnu faktúru účty MD/D)
    -dobropisy prijaté a vydané zaúčtovávať kladne - nemáš zaškrtnuté, tak zapíšeš záporné sumy
    (zaúčtuje ti rovnakú predkontáciu, ako na riadnej faktúre, len zápornú sumu)

    -následne posielam Oznámenie o jednostrannom zápočte a uvedieš, ktoré faktúry, t.j. tvoja faktúra+dobropis, prípadne môžeš poslať Oznámenie o priradení dobropisu k tej a tej faktúre a podobne (nemusí to byť práve tá faktúra, na ktorú bol dobropis robený, pretože tá môže byť už zaplatená.....)
    -toto zaúčtuješ v interných dokladoch - ako zápočet
    - ak to budeš likvidovať priamo tam, vieš z toho vystaviť aj Dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov, ale tú musíš poslať na podpis aj druhej strane

    Hádam všetko...

    Prijatý dobropis v Pohode

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.