Zavrieť

Porady

Materiál v j.ú.

Ahojky všetci.
Zákon o postupoch účtovania v j.ú. som študovala , ale kde mám zaradiť predlžovačky, račne, pájkovačky a náradie pre elektrikára - ako je na doklade z registračky , neviem: materiál alebo réžia? Viac sa prikláňam k materiálu ale aj tak prosím o radu.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Anna2411 je offline (nepripojený) Anna2411

    Anna2411
    No a som z toho vedľa. Jeden živnostník doniesol papiere a za minulý rok má podobné veci účtované ako réžiu, a druhý zas halogény, predlžovačky ako materiál. Tak poraďáci poraďte. Vďaka.

    ivustek je offline (nepripojený) ivustek

    Iveta ivustek
    Po preštudovaní porady sa prikláňam k materiálu, ktorý ide rovno do spotreby, bez zápisu na skladové karty.Pritom uviesť v internej smernici, že náradie sa bude účtovať do materiálu.

    ivustek je offline (nepripojený) ivustek

    Iveta ivustek
    Čaluník kúpil 100 m látky na výrobu postelí. V PD zaúčtoval ako VOZD - nákup materiálu a na skladovú kartu materiálu prijal 100m látky. Potom ale 50 m látky predal/má aj obch.činnosť/. To zaúčtoval ako POZD-predaj tovaru. Teraz na základe ID preúčtuje sumu za 50m látky z VOZD-nákup materiálu do VOZD -nákup tovaru.
    Na skladovej karte tiež poznačí úbytok 50 m -ako preúčtovanie do tovaru a vyhotoví tiež kartu na tovar, kde tých 50m látky príjme a následne vydá k dátumu predaja.
    Je takýto postup dobrý?

    ivustek je offline (nepripojený) ivustek

    Iveta ivustek
    ivustek Pozri príspevok
    Čaluník kúpil 100 m látky na výrobu postelí. V PD zaúčtoval ako VOZD - nákup materiálu a na skladovú kartu materiálu prijal 100m látky. Potom ale 50 m látky predal/má aj obch.činnosť/. To zaúčtoval ako POZD-predaj tovaru. Teraz na základe ID preúčtuje sumu za 50m látky z VOZD-nákup materiálu do VOZD -nákup tovaru.
    Na skladovej karte tiež poznačí úbytok 50 m -ako preúčtovanie do tovaru a vyhotoví tiež kartu na tovar, kde tých 50m látky príjme a následne vydá k dátumu predaja.
    Je takýto postup dobrý?
    prosím...

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    ivustek Pozri príspevok
    Čaluník kúpil 100 m látky na výrobu postelí. V PD zaúčtoval ako VOZD - nákup materiálu a na skladovú kartu materiálu prijal 100m látky. Potom ale 50 m látky predal/má aj obch.činnosť/. To zaúčtoval ako POZD-predaj tovaru. Teraz na základe ID preúčtuje sumu za 50m látky z VOZD-nákup materiálu do VOZD -nákup tovaru.
    Na skladovej karte tiež poznačí úbytok 50 m -ako preúčtovanie do tovaru a vyhotoví tiež kartu na tovar, kde tých 50m látky príjme a následne vydá k dátumu predaja.
    Je takýto postup dobrý?
    Podľa môjho názoru postup je správny.Tie ID by som účtovala v uzávierkových operáciách .

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.