Tita Robím PU sro, v podstate prvý rok čo ako tak fungujeme. Práve som si vycucla hlavnu knihu a idem ucet za uctom...a rozmyslam kontrolujem zostatky.
Na úcte 355 ostatne pohladavky voci spolocnikom
mám zostatok - účtovala som tam ked spoločnik omylom zaplatil fa za sluzbu ktorá sa nedala dat do nakladov sro (355/221)
A teraz neviem ci to tam moze na konci roka byt..ci sa to nejako cisti ID-om?
ALEBO či sa má používať iný sposob napr. 518999 (518999/221) - ako nedanový náklad, ale ten mi zase svieti na DP ako pripocitatelna polozka.
Nemám s tým prax, prosím poradte mi 355 alebo 518 alebo ani ani...
a co sa tyka 355 moze tam byt ku koncu roka 20009 zostatok, ktory vycistim napr v aprily 2010 po rozdeleni zisku spolocnikom.
Ide o to o akú službu ide, ak bola vyslovene pre spoločníka a len ju uhradil z firemného účtu tak by som to dal na 355 /zostatok samozrejme k31.12 môže byť/ ak ale ide o službu pre firmu ale daňovo neuznanú tak samozrejme na 518. Účet 355 môže byť po rozdelení zisku cez ID vyrovnaný voči 364.