Dobrý večer, rada by som sa spýtala nasledovné:
- pri platbe kartou postupujem podľa postupov účtovania, t.j. účtujem cez priebežné položky.
Vzhľadom k tomu, že robím v jednoduchej excelovskej tabuľke, na záver si kontrolujem celkové sumy v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka. Narazila som na problém, že ked kontrolujem napr. príjmy, tak mi vzniká rozdiel , ktorý je tvorený presne sumou platby kartou, ktoré mám v priebežných položkách.
V čom robím chybu?
Účtujem ako odberateľ: platba kartou - PP výdaj a v členení na VOZD v deň platby a ked príde výpis z účtu, tak na základe neho účtujem výdaj na BU a PP príjem.
Neviem prísť na to, v čom robím chybu pri záverečnej kontrole? Vedel by mi niekto poradiť? Dúfam že mi nechýba len spánok... :-)