Zavrieť

Porady

Benzín

Prosim milych poradakov o radu - ako mam dostat benzin do nakladov a zvlast DPH z neho, kedze sme platcami DPH? Jedna sa o auto konatela, ktore je plne vyuzivane na sluzobne ucely. Auto vedene v uctovnictve nie je, ale je zanho zaplatena cestna dan. Nakup benzinu davam na:
36510/22110 (ciastka bez DPH)
34310/22110 (DPH).
Ked kupuje benzin za hotovost, tak to iste:
36510/21110
34310/21110
Potom mu robim cestaky (to chce kvôli dietam, lebo je väcsinu casu na cestach) podla platneho vzorca a ciastku tak dostanem do nakladov na 51210/21110. Robim to spravne?
Sa mi to nezda, pretoze na vydavkovom pokl. doklade mam celu ciastku, co mu ma firma vyplatit, co si myslim, ze je blbost... Nemozem predsa dat do nakladov benzin dvakrat, ok, ale co s DPH? Ako to mam zauctovat, aby bolo spravne? Dakujem vopred za vsetky rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    Timka1 Pozri príspevok
    Pokiaľ automobil nie je vedený ako majetok firmy v účtovníctve, ide o súkromné auto využívané na pracovné cesty, ...
    ale máš nárok na paušálnu náhradu tzv. kilometrovné a to 0,183 € / 1km, ale len v tom prípade ak je konateľ zapísaný ako držiteľ vozidla v technickom preukaze plus náklady na PHL podľa cesťákov a spotreby v technickom preukaze
    Prečo len vo zvýraznenom prípade?
    Pozri si čerstvú tému: http://www.porada.sk/t138470-konatel...o-v-s-r-o.html

    Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

    Timka1
    Stefan2005 Pozri príspevok
    Prečo len vo zvýraznenom prípade?
    Pozri si čerstvú tému: http://www.porada.sk/t138470-konatel...o-v-s-r-o.html
    prečítala som si to usmernenie z DRSR, citujem z príspevku Stefan2005:

    Prikladám vysvetlenie DRSR:
    "Jedným z daňovníkov dane z motorových vozidiel vymedzených v ustanovení § 85 zákona o miestnych daniach je zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec, ktorému sú vyplácané cestovné náhrady. Aby bol zamestnávateľ daňovníkom dane z motorových vozidiel, musia byť splnené obe uvedené podmienky súčasne. To znamená, že daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ len v tom prípade, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách za použitie motorového vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec, ktorému sú vyplácané cestovné náhrady. Ak zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách za použitie motorového vozidla, ktorého držiteľom nie je zamestnanec, zamestnávateľ nespĺňa podmienku daňovníka dane z motorových vozidiel a nemusí podať daňové priznanie za rok 2009 a zaplatiť daň."

    Uvedené ovšem nevylučuje skutočnosť, že za dané vozidlo netreba zaplatiť daň z MV - napr. pokiaľ ho vlastník využíva aj na podnikanie. Ale v zadaní o tom nebola zmienka...

    .... z toho mi vyplýva, že sa môžu vyplácať cestovné náhrady aj zamestnancovi, ktorý použil motorové vozidlo, ktorého nie je držiteľom v technickom preukaze .....

    ďakujem za usmernenie

    Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

    Timka1
    Pokiaľ automobil nie je vedený ako majetok firmy v účtovníctve, ide o súkromné auto využívané na pracovné cesty, nemáš nárok na:
    - odpočet DPH

    ale máš nárok na paušálnu náhradu tzv. kilometrovné a to 0,183 € / 1km, ale len v tom prípade ak je konateľ zapísaný ako držiteľ vozidla v technickom preukaze
    plus náklady na PHL podľa cesťákov a spotreby v technickom preukaze

    nárok na paušálnu náhradu - viď príspevky nižšie
    Naposledy upravil Timka1 : 23.04.10 at 07:07 Dôvod: oprava

    _Ajuska je offline (nepripojený) _Ajuska

    _Ajuska
    Konatel je v s. r. o. zamestnavatelom aj zamestnancom zaroven. Ma 2 auta - jedno je jeho - je zapisany aj v technickom preukaze ako majitel. Druhe ma v 100% pouzivani na zaklade zmluvy o prenajme motoroveho vozidla od ineho majitela (momentalne podla zmluvy vozidlo nevyuziva nikto iny, vyuziva ho len on na podnikatelske ucely). Je to problem? Teda na nasu s. r.o. nie je pisane ani jedno z aut. Kazde je na ine palivo - benzin a naftu. Teda aj ked sme platcovia DPH, DPH si z blockov nemozeme uplatnit na odpocet? Skoda, lebo sa toho nazbieralo dost, kedze je stale na cestach. Ak je to tak, co by ste odporucali v tomto pripade? Mali by sme auta zaradit do majetku firmy? Co to obnasa? Potom by to bolo ok? Dakujem.

    Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

    Timka1
    ak veľa jazdí oplatilo by sa vložiť motorové vozidlo do majetku spoločnosti, v tom prípade by mal nárok na:

    - opravy, náhradné diely, PHL spotrebovanú podľa spotreby v technickom preukaze na pracovné cesty, odpočet DPH z dokladov, povinné zmluvné poistenie, diaľničná známka, odpisy, prípadne havarijné poistenie ak má, je potrebné MV zaregistrovať na DÚ pre daň z MV

    - pri osobnom aute nezaradenom v majetku spoločnosti - nárok na spotrebované PHL podľa spotreby v technickom preukaze a paušálne náhrady - kilometrovné 0,183 € za 1 km, všetko ostatné je zarátané v kilometrovnom,
    tiež je potrebné urobiť registráciu pre daň z MV na DÚ

    - motorové vozidlo na ktoré má Zmluvu o prenájme, je možné účtovať PHL aj dph a všetky výdavky ako daňové náklady tie, ktoré sú konkrétne uvedené v Zmluve

    _Ajuska je offline (nepripojený) _Ajuska

    _Ajuska
    Dakujem za odpovede, Timka, ak mozes, vysvetli mi "- motorové vozidlo na ktoré má Zmluvu o prenájme, je možné účtovať PHL aj dph a všetky výdavky ako daňové náklady tie, ktoré sú konkrétne uvedené v Zmluve" - aspon na toto prenajate vozidlo by sme vedeli uctovat PHL a DPH? Ako?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.