zk24 Ak by islo o to vyssie uvedene darovanie, tak skor 042/413 (022/042). 082 su opravky pouzivane v suvislosti s odpisovanim.... Takyto IM odpisovat nebudes.
Ak sa mylim, prosim opravte ma.
Postupy uctovania pre podnikatelov:
§ 33 (ods.4)
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie.
Nakoľko sa situácia s autom zmenila a spoločník predložil 2 obdobné návrhy od autobazárov na predajnú cenu daného typu vozidla pri danom techn.stave na slovenskom trhu. Tak vstupnú cenu zmením na odporúčanú v návrhu od autobazárov. Dúfam, že ako podklad to stačí. Majetok sa nadobudne bezodplatne od spoločníka. V tomto prípade by som účtovala cez 042AE/413AE, zaradenie 022AE/042AE v danej ROC (?) a odpisovala účtovne aj daňovo. Aká zmluva by sa mala vyhotoviť? Darovacia?
A nebolo by lepšie, ak by auto spoločník do svojej s.r.o. predal v sume ocenej autobazármi? a Normálne na kúpnu-zmluvu a platbu v hotovosti pekne všetko vysporiadať? Keby ho spoločník firme predal, tak ON by z toho nemal žiadnu daňovú povinnosť, že? Auto je staršie, r.v. 2001, jeho cena by bola cca 10 000 Eur. Auto je totiž na firmu prepísané a aj sa používalo od mája 2010 a teraz ho v 1/2011 firma ide predávať inej súkromnej osobe, tak sa hladá optimálne riešenie. Predpokladám, že keďže ho firma nadobudla od spoločníka ako FO nepodnikateľa a teda nebolo možné odpočítať DPH, tak aj terajší predaj bude bez DPH. Treba vo faktúre nejakú odvolávku uviesť, že? Firma je platcom DPH.