Zavrieť

Porady

materiál na dobierku

pasujem sa s jednou vecou:
objednali sme si od T-comu nove telefonne sluchadlo, ktore nam poslali kurierskou službou.
kurierovi som uhradila požadovanu sumu , na ich príjmovom doklade je uvedené kuriérska služba
faktura z t-comu prišla (k uhrade 0,-) 501/321 a 343/321.
neviem ako zaúčtovať výdaj z pokladne (314/211)?
prosím, poradte, už som pozerala aj účtovné súvzťažnosti ale nič som nenašla..
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    evuš je offline (nepripojený) evuš

    evuš
    T-Com Ti poslal faktúru s 0,- € ? Takže prístroj bol zadara ? Ak áno, výdaj z pokladne /kuriérska služba/ zaúčtuj ako prepravu tovaru 518/211.
    Ak nie, zaúčtuj fa normálne a VPD ako 321/211.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    a prečo si nedáš vyrovnanie faktúry 321/211
    a ešte zápis tej kurierskej služby (to platíš ty?) 511//211
    teda k ich príjmovému dokladu vystaviš výdavkový a účtuješ 321,518/211

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    skor si myslim ze t-com poslal nejake zariadenie, kt. chceli zaplatit pri dodani... teda na dobierku...

    takze:
    1. uhrada kurierovi napr. 7.6.2010 10,- 314/211

    2. faktura od t-com 10.6.2010

    8,4 501/x
    1,60 343/x
    10,- x/321
    10,- 321/314 (oductovanie zaplatenej zalohy kurierovi, zaloha preto, ze skor bola uhrada ako bol doklad)

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    KEJKA Pozri príspevok
    a prečo si nedáš vyrovnanie faktúry 321/211
    a ešte zápis tej kurierskej služby (to platíš ty?) 511//211
    teda k ich príjmovému dokladu vystaviš výdavkový a účtuješ 321,518/211
    andreaS Pozri príspevok
    skor si myslim ze t-com poslal nejake zariadenie, kt. chceli zaplatit pri dodani... teda na dobierku...

    takze:
    1. uhrada kurierovi napr. 7.6.2010 10,- 314/211

    2. faktura od t-com 10.6.2010

    8,4 501/x
    1,60 343/x
    10,- x/321
    10,- 321/314 (oductovanie zaplatenej zalohy kurierovi, zaloha preto, ze skor bola uhrada ako bol doklad)
    správne, len sa treba rozhodnúť podľa toho čo je na doklade od kuriéra. Myslím, že ide o jeden doklad - vybratie ceny za dobierku spolu so sumou za službu - tak treba z pokladne súčasne účtovať 518, aj 321 (ak bola faktúra v balíku) alebo súčasne 518 a 314 (ak faktúra od T-Com prišla poštou neskôr).

    Fakturu účtuješ tak ako je v druhom príspevku.

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    no tu mam zato ze zakaznik neplati prepravu, ze to je cisto v rezii t-com...

    takze nie je o com uctovat...

    ak bola dobierka na 10,- a faktura nasledne rovnako na 10,- (napr.) tak preprava je jasne hradena firmou t-com...

    an-ps je offline (nepripojený) an-ps

    an-ps
    Ďakujem za rýchle odpovede.
    dávam za pravdu andreeS.
    Mňa len miatlo že mám vyplatiť sumu jednej firme a faktúra príde z druhej firmy.

    materiál na dobierku

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.