Zavrieť

Porady

faktúry

Prosím, Vás o radu. Ak som vystavila faktúru a odberateľ mi ju uhradil - a práca a materiál boli už hotové ale nákladové faktúry mi prišli až po vykonaní tejto práce - je to chyba? Môžem si tieto faktúry označiť že patria k tej vystavenej faktúre? Práve sa mi stalo že dodávateľ mi vystavil faktúru z dátumom júl a prácu a ten materiál ktorý mi dodal bol dodáný môjmu odberateľovi už v júny? Je to chyba? Lebo známa mi povedala že ak faktúrujem odberatelovi faktúru mala by som mať všetky nákladové faktúry a doklady do toho dátumu kedy vystavujem faktúru. Prosím poraďte mi. ďakujem pekne.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

    JarkaL
    Tvoj dodávateľ urobil chybu, veď keď Ti dodal materiál v júni, mal uviesť dátum dodania jún.

    milenia je offline (nepripojený) milenia

    milenia
    Máte dodací list, ktorý ste podpísali dňom dodania? Ak áno, postupovala by som nasledovne:
    zaúčtovala by som tú faktúru do júna, a kópiu by som im zaslala so žiadosťou o opravu dátumu zdaniteľného plnenia, slušne, ale razantne. Ste predsa ich zákazník, hádam Vám nebudú rozkazovať Vaši dodávatelia.

    milenia je offline (nepripojený) milenia

    milenia
    Na dátume vystavenia faktúry nezáleží, záleží na dátume zdaniteľného plnenia - skontrolujte si to na došlých faktúrach.

    zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

    zuza8
    Čo mám robiť? Môžem mať pri kontrole problémy? Čo mám robiť? Už som volala do tej firmy a oni povedali že nemôžu mi to zmeniť, že to softvér nedovolí.

    VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

    VieraPopluharova
    zuza8 Pozri príspevok
    Čo mám robiť? Môžem mať pri kontrole problémy? Čo mám robiť? Už som volala do tej firmy a oni povedali že nemôžu mi to zmeniť, že to softvér nedovolí.
    Nie som si ista ci som sa stretla so softwerom, ktorý nedovolí opraviť faktúru, minimálne sa dá vystornovať a vystaviť nová./Dovolím si tvrdiť pohodlnosť učtovníčky/.

    danushka je offline (nepripojený) danushka

    danushka
    Tak ich požiadaj, nech Ti faktúru vypíšu ručne, to budeš vidieť tie vykrúcačky...
    Nie je to náhodou tak, že ich pani účtovníčka má za jún, respektíve za kvartál už DPH uzavreté a odišla na dovolenku?
    Máš nejaké dodacie listy z júna s potvrdením od nich?

    JANULA999 je offline (nepripojený) JANULA999

    JANULA999
    Zdravím, Vás. Takýto problém som mala aj ja. Šéf mi zasa priniesol bločky tiež pozadu. Bol to uhradiť až potom čo som vystavila faktúru odberateľovi bolo to v marci a šéf zaplatil v hotovosti materiál v apríli. Ja som to dala do zakázky ktorá bola vyfaktúrovaná v marci. Vôbec ma nenapadlo, že to môže byť chyba. A prosím, Vás je to chyba? To nemôžem dávať doklady pozadu?

    zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

    zuza8
    Práve, že nemám žiadne dodáky. Majiteľ mi povedal že on mu nikdy nedával potvrdzovať žiadne dodáky, lebo spolupracujú už dlho. Nechápem prečo jej to robí problém lebo oni niesu plátci DPH. Ešte raz sa spýtam čí by to bol prúser pri kontrole DÚ. díky moc.

    danushka je offline (nepripojený) danushka

    danushka
    zuza8 Pozri príspevok
    Práve, že nemám žiadne dodáky. Majiteľ mi povedal že on mu nikdy nedával potvrdzovať žiadne dodáky, lebo spolupracujú už dlho. Nechápem prečo jej to robí problém lebo oni niesu plátci DPH. Ešte raz sa spýtam čí by to bol prúser pri kontrole DÚ. díky moc.
    No, nezaťažuj si tým hlávku až tak, lebo sa z tých papierov zblázniš .
    Majiteľovi vysvetli, že takto to chceš mať v papieroch a v budúcnosti nevystav vyšlú fa skôr, ako budeš mať prvotné podklady s tým súvisiace.

    Zas tetuše na DÚ podľa mňa až tak do hĺbky nejdú, to by musela byť kontrola na iné zameraná.
    Viem čo Ťa trápi, chceš to mať tip -top, Ty rozmýšľaš ako účtovník a Tvoj chlebodárca ...ten rozmýšľa o inom.
    Ty mu len povedz, že časový sled dokladov a dátum pre poriadok treba do-dr-žia-vať, vyslabikuj mu to pri rannej kávičke, polepší sa .

    milenia je offline (nepripojený) milenia

    milenia
    Ked nie su platci DPH, co tu vlastne riesime? Fakturu zauctuj tak ako prisla s tym datumom a cez nevyfakturovane dodavky si to hod do juna.

    zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

    zuza8
    ďakujem si aspoň trocha si ma ukľudnila. To máš pravdu chcem to mať v poriadku. Práve že on si stoho veľkú hlavu nerobí a keď som tu to vravela, že to sa takto nerobí tak mi povedal. Že má toho dosť na starosti a to už kvôli blbostiam čí má doklad vystavený o týždeň skôr alebo neskôr to je blbosť. Ťažko s takými tvrdohlavcami. Ale aj tak ešte raz všetkým ďakujem. A tiež chápem Janulu999 máme rovnakých (nie doslovne) šéfou. Tak zdravím

    JANULA999 je offline (nepripojený) JANULA999

    JANULA999
    Díky zuzka za pochopenie. A v mojom prípade čo mám robiť? Môže to mať nejaké dôsledky pri kontrole? Zajtra mu to vysvetlím jasne a .......Vďaka

    VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

    VieraPopluharova
    Dievcata,
    podla mna kazda faktura ak ma splnat nalezitosti danoveho a uctovneho dokladu musi byt v sulade s oboma zákonami ako o :

    zákone a o DPH:

    (2) Faktúra musí obsahovať

    a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
    b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
    c) poradové číslo faktúry,
    d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
    e) dátum vyhotovenia faktúry,
    f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
    g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
    h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
    i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

    tak i

    zákone o účtovníctve:

    (1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

    a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
    b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
    c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
    d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
    e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
    f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
    g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

    Neplatcovia DPH si musia uviesť, že nie sú platcami DPH napr. na koniec faktúry. Zároveň nesmú uvádzať DPH.
    Naposledy upravil VieraPopluharova : 14.07.10 at 22:05

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    zuza8 Pozri príspevok
    Práve, že nemám žiadne dodáky. Majiteľ mi povedal že on mu nikdy nedával potvrdzovať žiadne dodáky, lebo spolupracujú už dlho. Nechápem prečo jej to robí problém lebo oni niesu plátci DPH. Ešte raz sa spýtam čí by to bol prúser pri kontrole DÚ. díky moc.

    Podľa zákona o účtovníctve:

    § 3

    (1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len "účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

    (2) Účtovná jednotka postupuje v účtovnom období v účtovníctve podľa § 4 ods. 2. Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.

    (3) Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.

    (4) Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.
    Naposledy upravil marjankaj : 15.07.10 at 04:10

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.