Zavrieť

Porady

Súhrnný výkaz alebo daňové priznanie k DPH

Vedel by mi prosím Vás vysvetliť, či to, čo uvediem do daňového priznania k DPH má byť súčasťou aj súhrnného výkazu ? Napr. ak dodám službu bez DPH do EÚ, ja DPH neodvádzam ale štát v EÚ si to samozdaní. Ja si to nesamozdaňujem, čo si on samozdaňuje však - u mňa je to nezaradené do DPH ?
Aké paragrafy v softe treba zvoliť ?
Keď nám dodali službu z Čiech, ja som si to tu samozdanila, ale malo to byť súčasťou daňového priznania alebo súhrnného výkazu ?
Mám v tom chaos. Prosím pomôžte.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Dodám ešte, že dodanie služby s miestom dodania v inom ČŠ, ktoré je oslobodené od DPH, sa neuvádza v priznaní DPH, ale v súhrnom výkaze sa uvádza.

    alušik je offline (nepripojený) alušik

    alušik
    astensova Pozri príspevok
    Čítam už toľko príspevkov až mám z toho chaos. Prosím o radu.
    Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?
    Keď si v postavení odberateľa, tak samozdanenie tovaru uvádzaš vo výkaze DPH na r.07-suma faktúry,r.08-19% DPH z r.07 - to je na strane daňovej povinnosti. Odpočítanie dane sa potom zapíše do r.21 (to je vlastne rovnakých 19%, ktoré máš na r.08).
    Súhrnný výkaz sa nepodáva. Podáva sa v prípade, že by ste ten tovar dodávali vy zo SR do ČR.
    V tomto Vašom prípade vlastne súhrnný výkaz podá firma, ktorá Vám tovar predala v ČR. Budú sa tak kontrolovať daňové úrady navzájom. To, čo uvedú v ČR ako predaj, musíte mať uvedené Vy (formou samozdanenia) ako nákup.

    alicacka je offline (nepripojený) alicacka

    alicacka
    Nie som si istá, či som si dobre naštudovala, že do daňového priznania ide, ak ja samozdaňujem, t.j. ak mi dôjde faktúra z krajín EÚ. Ak ja dodám službu alebo tovar /teda pri faktúre odberateľovi do krajín EÚ/, tak to do daňového priznania nejde, ale ide do súhrnného výkazu. Je to správne prosím Vás?

    ilona je offline (nepripojený) ilona

    ilona
    Ak dodáš tovar odberateľovi do EU tak to ide aj do daňového priznania ako oslobodené od dane a aj do súhrnného výkazu. Suma na súhrnnom výkaze Ti musí sedieť so sumou v DP.
    Tunco Tamila uviedla : Dodám ešte, že dodanie služby s miestom dodania v inom ČŠ, ktoré je oslobodené od DPH, sa neuvádza v priznaní DPH, ale v súhrnom výkaze sa uvádza.
    Niektorá z Vás sa pletie, ale neviem ktorá, a tým pádom som dopletený už aj ja

    astensova je offline (nepripojený) astensova

    astensova
    Čítam už toľko príspevkov až mám z toho chaos. Prosím o radu.
    Dodávateľ tovaru ČR platca DPH fa bez DPH. Odberateľ tovaru SR platca DPH samozdanenie. Śtvrťročný výkaz DPH kde to mám uviesť v ktorej kolonke to samozdanenie? A musí sa podať asi aj súhrnný výkaz? Asi áno. Dobre uvažujem?

    encian je offline (nepripojený) encian

    encian
    V tomto prípade súhrnny výkaz nepodávaš, lebo by to musel byť opačný smer, tzn. zo SR do ČR. Kedy sa podáva súhrnny výkaz nájdeš v par. 80 ods.1 zákona o DPH.

    Súhrnný výkaz alebo daňové priznanie k DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.