Vedel by mi prosím Vás vysvetliť, či to, čo uvediem do daňového priznania k DPH má byť súčasťou aj súhrnného výkazu ? Napr. ak dodám službu bez DPH do EÚ, ja DPH neodvádzam ale štát v EÚ si to samozdaní. Ja si to nesamozdaňujem, čo si on samozdaňuje však - u mňa je to nezaradené do DPH ?
Aké paragrafy v softe treba zvoliť ?
Keď nám dodali službu z Čiech, ja som si to tu samozdanila, ale malo to byť súčasťou daňového priznania alebo súhrnného výkazu ?
Mám v tom chaos. Prosím pomôžte.