Dobrý deň!
Situácia:
Firma, mesačná platca DPH, nám vystavila dňa 29.07.2010 faktúru, ktorá sa nás netýka, uznali, poslali dobropis na tú istú sumu dňa 03.08.2010. Naša firma podáva DPH štvrťročne. Podľa vášho názoru musím zaevidovať doklady do účtovníctva, alebo stačí iba do pošty s poznámkou?