Ahojte,
dodávateľ sa nám ozval, že sme neuhradili jednu faktúru roku 2009, v sume 13,27 €. Pri inventarizácii sa na to neprišlo, pretože túto faktúru neevidujeme v účtovníctve (stratená). Preto nie je zaúčtovaná v roku 2009 a teda ani uhradená. Vyžiadali sme si opis faktúry a následne ju hneď uhradili.
Chcem sa spýtať, či môžem náklad a záväzok roku 2009 zaúčtovať do súčasného obdobia (538 / 321) aj úhradu (321 / 211 ) ?
Keďže ide o náklad minulých období, čo v podstate ovplyvnilo HV (aj tak strata), dúfam, že netreba podávať dodatočné DP?
Ďakujem.