Zavrieť

Porady

nezaradená garáž

Ahojte, potreboval by som poradiť s predajom nezaradenej garáže. Firma sa má prídavok k obchodnému menu "v likvidácii" a momentálne sa zisťuje všetok majetok, pohľadávky, záväzky a podobne. Majiteľ teraz doručil kúpno-predajnú zmluvu na garáž, ktorá ale v minulosti nebola zaevidovaná v majetku a nikdy sa o nej nikde neúčtovalo. Je len na túto spoločnosť evidovaná na katastri. Moja otázka znie, ako zaúčtovať takýto výnos ? Keďže k tomu nebude prináležať žiaden náklad. A ďalšia otázka je, že či nebude mať daňový úrad problém, pri ukončovaní likvidácii, že sa predalo niečo, čo nebolo evidované celý čas v majetku. Dalo by sa to nejako obísť, aby sa o tej zmluve neúčtovalo ? Vďaka za radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Vameti je offline (nepripojený) Vameti

    Vameti
    Ak sa momentálne robí inventúra majetku spoločnosti, pri ktorej sa zistí prebytok dlhodobého majetku ( garáže), treba to dať do inventarizačného zápisu a výsledok inventarizácie zaúčtovať.

    1. prebytok dlh.majetku v reprodukčnej obst.cene 021/384 (§ 21 ods.2 postupy účtovania)

    2. odpisy 551/081

    3. súčasne sa rozpúšta 384/648 (§ 56 ods.12 postupy účtovania)

    ak dôjde k predaju garáže tak v danom roku sa 384 rozpustí celá do výnosov

    papulisko je offline (nepripojený) papulisko

    papulisko
    ak tomu rozumiem dobre, tak až po dobu, kým sa to predá, tak z garáže nebudú ani zisk ani strata, hej ? a v dobe, keď príde k predaju garáže, tak sa zaúčtuje zostatková hodnota do nákladov, rozpustí sa 384 do výnosov a zaúčtuje sa predajná cena do výnosov. a tým pádom sa bude zdaňovať len predajná cena ? alebo je to nejako inak ? a keď zaúčtujem zistený inventarizačný rozdiel v tomto roku a v tomto roku sa to aj predá, tým pádom neprebehnú odpisy, tak sa to rovno odpíše celé do nákladov aj do výnosov a zdaní sa tiež len predajná cena ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.