Dobry den,
dostali sme fakturu na formu, ktoru budeme vyuzivat vo vyrobe a vyrabat na nej vyrobky pre zakaznika. Tato forma nebude nasim majetkom ale majetkom zakaznika. Faktura za formu ako aj clo a doprava je ale fakturovana na nas. Chcela by som teda vediet ako spravne postupovat? Mam zaradit formu za 50 tis. EUR + ostatne naklady do majetku a potom vystavit fakturu na zakaznika a formu vyradit z majetku a "predat" zakaznikovi?
Majitel - zahranicka firma to chce riesit tak, aby sme formu dali na 501, dopravu a clo na 518 a ze v ten isty mesiac pride dobropis na formu v hodnote 50 tis a zuctujeme si to proti 501. Cize spotreba 0. Naklady na dopravu ako aj clo chcu ponechat v nakladoch.
Podla mna to nie je spravne a keby sa to tak aj riesilo tak urcite doprava a aj clo by mali byt potom nedanove nie?
Dakujem pekne za rady.