Zavrieť

Porady

Dovozné ako 548 al. 518

Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    radka1
    Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
    Podľa mňa dovozné - služba, správne si mala účtovať 602AE, a náklad 518AE.

    Dana K. je offline (nepripojený) Dana K.

    Dana K.
    radka1
    Ahojte všetci, chcela by som vás poprosiť o radu...Ako mám zaúčtovať náklady-dovozné za tovar nášmu odberateľovi? Keď som účtovala odberateľskú faktúru, dovozné som dala na 648 ako to má byť potom účtované na faktúre od dodávateľa, 548 alebo 518??? Ak to pôjde, prosím o skorú odpoveď, dik moc
    Podľa mňa by sa dovozné na dodávateľskej faktúre malo účtovať na 504 (ak používaš spôsob B účtovania zásob).

    Fany je offline (nepripojený) Fany

    Fany
    Tiež si myslím, že dovozné k dodanému tovaru by malo ísť na 504 AE. Vstupuje predsa do ceny tovaru a zvyšuje tak vlastne jeho cenu.
    Pri vystavenej faktúre by som dovoz tovaru účtovala na 602, tovar 604.
    Vyjadrite sa ktomu ešte niekto, prosím.

    RERE je offline (nepripojený) RERE

    RERE
    Keď máme náklady na predaj, tak účtujem 504 a vo vystavenej faktúre na 604. Keď máme faktúru došlú a je to náklad na obstaranie, tak to účtujem na 132 ako súvisiaci náklad a mesačne to rozpúšťam podľa vzorca, ktorý je v softe nastavený.

    Dovozné ako 548 al. 518

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.