Prosím poraďte mi niekto ako vysporiadať doklad, ktorý som zaúčtovala dvakrát. Pri kontrole dokladov som zistila, že pri dodávke tovaru v mesiaci apríl som zaúčtovala prijatý tovar /211
343/
504/ teraz som zistila, že doklad bol len duplikátom, lebo s predajcom som s dohodla o jeho zaplatení až po predaji. Oficiálny doklad o zaplatení predmetného tovaru som dostala až v septembri, kedy som ho doplatila. Ja som ho zaúčtovala teraz bez DPH, ale to je blbosť, lebo mám 2x výdaj z pokladne a 2x príjem na 504. Ako sa mám s tým popasovať, présím o radu, už mi horí pod ..... ďakujem