Zavrieť

Porady

neskoro doručene pokladnične doklady

Zdravím Vás poraďáci
rád by som sa s Vami poradil:

určite poznáte situáciu,že máte zaúčtovaný celý rok,a klient po pár mesiacoch ponachádza peknu kôpku dokladov - DPH z nich uz neuplatníme,ale do nákladov ich určite chceme zaúčtovať
no tu mi robí problém dátum na doklade
mám zaúčtovaný celý rok 1.1.2010-31.12.2010
aj načisto,aj DPH povytláčaná
a samozrejme že mám pár pokladn.dokladov napr. z marca,oktobra,novembra
neviem,ako to je spravne,do poradia to zauctujem az na koniec-neviem ci mam dat datum 31.12.2010 -alebo skutocny datum na potvrdenke?
(najviac ma to vlastne zaujima pri pokl.doklade uhrada faktury,tu je ten datum dolezity,ked bola uhradena napr.v oktobri,v nasom uctovnictve bude uhradena az 31.12.2010)
ako prosim postupujete Vy?

ďakujem pekne vopre za nazory
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    dátum dávam najbližší možný, v tvojom prípade asi len 30-31.12.2010. a do textu napíšem "uhr.DF dd.mm.rrrr podľa bločku".
    Ak ide o úhradu faktúr, tak reálne sa to vyplatilo až v r. 2011, kedže doteraz firma o tej úhrade nevedela...............hm? tento účtovný prípad neovplyvní náklady, tak by som to ani do r.2010 nedávala.

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    ďakujem za názor Kejka
    No ja si myslím,že aby sme mali správne pokladnu za rok 2010,je lepsie úhrady dat do roku 2010,nie? ale inak myslim ze to budem robit ako Ty :-) ďakujem pekne

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    nemusíš opakovať :-)
    jeden príspevok vymaž, klikni na vyriešené,...........
    áno, ak ešte robíš rok 2010, tak to daj tam, a ak aj nerobíš, ale chceš ešte raz otvoriť účto 2010, tak tiež.

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    ahojte

    ja mám par pok. dokladov ale len 2 týždne staré a kedže mám už všetky iné zaučtované poradili mi aby som to zaučtovala 501,343/379 z dátumom čo je na bloku a potom 379/211 z dnešným datumom
    myslím že je to správne ale potom ten prvý učtovný prípad označím ako interný doklad??? alebo sa to dá vyriešit aj inak napríklad že ku 2hému učtovnému prípadu by som to pripla ako prílohu či?
    dakujem za rady

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ten prvý je interný ...............
    ale ak to preplácaš reálne o dva týždne neskôr, tak dávaš dátum reálneho preplatenia.

    neskoro doručene pokladnične doklady

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.