Zdravím Vás poraďáci
rád by som sa s Vami poradil:
určite poznáte situáciu,že máte zaúčtovaný celý rok,a klient po pár mesiacoch ponachádza peknu kôpku dokladov - DPH z nich uz neuplatníme,ale do nákladov ich určite chceme zaúčtovať
no tu mi robí problém dátum na doklade
mám zaúčtovaný celý rok 1.1.2010-31.12.2010
aj načisto,aj DPH povytláčaná
a samozrejme že mám pár pokladn.dokladov napr. z marca,oktobra,novembra
neviem,ako to je spravne,
do poradia to zauctujem az na koniec-neviem ci mam dat datum 31.12.2010 -alebo skutocny datum na potvrdenke?
(najviac ma to vlastne zaujima pri pokl.doklade uhrada faktury,tu je ten datum dolezity,ked bola uhradena napr.v oktobri,v nasom uctovnictve bude uhradena az 31.12.2010)
ako prosim postupujete Vy?
ďakujem pekne vopre za nazory