Možno sa budete hnevať, že som založila novú tému,ale už som to skúšala aj v druhých,len som sa nedozvedela čo potrebujem a ešte som sa s tým nestretla. Prebrala som účtovníctvo v tomto roku a zistila som,že moja predchodkyňa zle učtovala zádržné. Fakturu od dodavateľa zaučtovala 518/321 a zádržné 321/518, vyzerá to tak,že zádržné nebolo ani v nákladoch,ani v záväzkoch. V roku 2010 bola strata. Môžem zaučtovať 429/479 ? V tomto zápise by som mala poriešený náklad - zvýšenie straty a zádržné, ktoré budeme platiť v ostatných záväzkoch. Neviem ako to dostať do nedokončenej výroby, pretože to boli náklady na nedokončenú stavbu. Mne by to pasovalo 121/429,len by som potrebovala keby mi to niekto potvrdil,alebo poradil ako to má byť správne. Ďakujem.
Naposledy upravil ilona : 26.09.11 at 09:37