Zavrieť

Porady

Daňový bonus-účtovanie preplatenia DÚ

Prosím vás, ako v JÚ účtujete v PD vrátenie daňového bonusu z DÚ? Ako príjem MZDY, alebo ako storno výdaj MZDY?
Viac sa mi páči storno výdaja(vytvára to verný obraz o skutočných výdavkoch). Doteraz som aj tak účtovala s tým, že som nevytvárala pohľadávku. Aspoň neuhradené platby daň. bonusu z r. 2005 by som rada dala do pohľadávok, aby vznikol verný obraz o majetku, ale takéto zaúčtovanie nenapárujem na pohľadávku voči DU. Skúste, prosím.
Usporiadat
Dada Dada

Dada je offline (nepripojený) Dada

Zadávam do bankového dokladu výdavok so znamienkom mínus a dám predkontáciu Mzdy.
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Tak to robím aj ja. Mne hlavne ide o tie pohľadávky a to hlavne k 31.12., aby som to mala započítané v majetku a bralo mi to do výkazu o MaZ.
1 0
Katarina Katarina

Katarina je offline (nepripojený) Katarina

Daňový bonus sa neuvádza v JU medzi pohľadávkami, nakoľko má na daňový bonus nárok každý ako občan a nie ako fyzická osoba. Nemal by sa vracať preplatok na podnikateľský účet. Takáto je odpoveď na môj dotaz od Poradcu podnikateľa s.r.o.
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Daňový bonus, ktorý vyplatil zamestnávateľ zo svojich prostriedkov zamestnancovi, si zamestnávateľ žiada zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Daňového úradu. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ má pohľadávku voči DÚ a DÚ záväzok voči zamestnávateľovi. Alebo takto. Ak ja ako zamestnávateľ namiesto štátneho rozpočtu vyplatím daňový bonus zamestnancovi, mám nárok(pohľadávku) na jeho vrátenie.
1 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Marína
Daňový bonus, ktorý vyplatil zamestnávateľ zo svojich prostriedkov zamestnancovi, si zamestnávateľ žiada zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Daňového úradu. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ má pohľadávku voči DÚ a DÚ záväzok voči zamestnávateľovi. Alebo takto. Ak ja ako zamestnávateľ namiesto štátneho rozpočtu vyplatím daňový bonus zamestnancovi, mám nárok(pohľadávku) na jeho vrátenie.
Tiež to robím ako Dada, s mínusom, aby to bolo zaúčtované do "druhu" mzdy, lebo inak sa to do miezd dostať nedá.
0 0
lydinka lydinka

lydinka je offline (nepripojený) lydinka

Manual
Tiež to robím ako Dada, s mínusom, aby to bolo zaúčtované do "druhu" mzdy, lebo inak sa to do miezd dostať nedá.
Aj ja to robim ako Dada a Manual, mala som kontrolu z DU, kde mi kontrolovali aj toto a bolo to OK
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Ešte raz vás prosím, aby ste sa vrátili k môjmu príspevku(otázke), hlavne k druhej časti. Aj k príspevku č. 3. Veď ja to tiež účtujem tak ako vy. Ide mi o niečo iné. Viď spomínané vyššie. Chcem vyriešiť spomínané účtovanie v súvislosti na pohľadávku voči DU.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Marína
Ešte raz vás prosím, aby ste sa vrátili k môjmu príspevku(otázke), hlavne k druhej časti. Aj k príspevku č. 3. Veď ja to tiež účtujem tak ako vy. Ide mi o niečo iné. Viď spomínané vyššie. Chcem vyriešiť spomínané účtovanie v súvislosti na pohľadávku voči DU.
Záväzky (prípadne pohľadávky), ktoré vyplývajú pre účtovnú jednotku zo spracovania miezd (daň, odvody, zrážky zo miezd, nevyplatené mzdy) by sa podľa mňa aj v JÚ mali až do doby ich zaplatenia priebežne účtovať v knihe záväzkov a pohľadávkok. Vyplýva to zo zákona o účtovníctve, napr. z § 15 ods. 3 a 4. (Žiadúce je to najmä vtedy, ak firma s úhradami odvodom a výplat mešká ). V súvislosti s daňou so závislej činnosti to tiež každý mesiac zaúčtujem do záväzkov voči DÚ, v prípade bonusu do pohľadávok a na základe dokladu o úhrade zaúčtujem do denníka do kolónky mzdy (u bonusu s mínusovým znamienkom). A stále mám k dispozícii "verný a pravdivý" stav záväzkov a pohľadávok, či už v priebehu roka alebo ku dňu závierky.
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Andrej, presne tak si to predstavujem aj ja. Len nedokážem napárovať pri zápise do PD v kolónke mzdy daň. bonus so znamienkom - na pohľadávku v Knihe pohľadávok. Ty to ako spáruješ? Mňa, ak dám do PD vo výdavkoch sumu so znamienkom mínus, automaticky "hodí" do Knihy záväzkov, ako keby to bol došlý dobropis. Nemôžem predsa dávať pohľadávku na daň.bonus do záväzkov so znamienkom mínus.
Naposledy upravil Marína : 11.02.06 at 10:58
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Marína
Ešte raz vás prosím, aby ste sa vrátili k môjmu príspevku(otázke), hlavne k druhej časti. Aj k príspevku č. 3. Veď ja to tiež účtujem tak ako vy. Ide mi o niečo iné. Viď spomínané vyššie. Chcem vyriešiť spomínané účtovanie v súvislosti na pohľadávku voči DU.
Marína, ja to konkrétne robím takto: Daňový bonus, ktorý som vyplatil ako zamestnávateľ zamestnancovi si nárokujem u DU. Ja si to nahrám ako záväzok s mínusovým znamienkom /v skutočnosti moja pohľadávka/. A vo výkaze o MaZ sa mi o tento bonus znížia moje záväzky. Ak mi DU bonus uhradí, tak tento záväzok uhradím ako výdaj z BU ale s mínusovým znamienkom, lebo inak neviem dodržať členenie, že to patrí do MZDY. A všetko mi sedí. Prakticky tak ako píše Andrej
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Ja robím v Alfe a tam ak by som mal pohladávku a chcel by som ju uhradiť ako výdaj v banke so znamienkom minus, tak ma hneď navedie do knihy záväzkov, neviem sa dostať do knihy pohladávok, /SW mi ju neponúka/ ale ja záväzok nechcem uhrádzať ale pohladávku. Preto som volil úhradu záväzku so znamienkom minus. Aspoň v Alfe som na iný spôsob neprišiel, než tak ako to robím. A Teba ak program pustí aj do knihy pohľadávok, zasa Ti to nevie napárovať. Ale podstata výkazu o MaZ v riadku 21 je stále rovnaká.
Naposledy upravil Manual : 11.02.06 at 11:36
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Marína
Len nedokážem napárovať pri zápise do PD v kolónke mzdy daň. bonus so znamienkom - na pohľadávku v Knihe pohľadávok. Ty to ako spáruješ?
Toto je skôr softvérový ako účtovný problém. Ja účtujem na "vlastnom", takže so spárovaním nemám žiadne ťažkosti. Možnosti riešenia závisia od možností softu.
Ak to program umožňuje, možno sa bude dať nadefinovať nová skratka alebo typ predkontácie určený len pre daňový bonus presahujúci daňovú povinnosť, ktorý úhradu pohľadávky zaúčtuje ako storno výdavkov na mzdy. Ak to program neumožňuje, treba dať takúto požiadavku na zapracovanie do programu dodávateľovi softu (z programátorského hľadiska by to nemal byť žiadny mimoriadny výkon..), najmä ak ide o bežne rozšírený soft.
Ak toto nie je (momentálne) schodná cesta, použil by som riešenie ako Manual - nahrať to ako mínusový záväzok. Možno to trošku skreslí stav záväzkov a pohľadávok, ale celkový rozdiel nie. A nakoniec, aj dobropisy niekto účtuje ako pohľadávku a niekto ako storno záväzku. Ak by si výkaz o majetku a záväzkoch chcela mať aj formálne úplne správne, môžeš riadky pohľadávok a záväzkov opraviť ručne - tak ako napr. presunutie mínusového zostatku kontokorentu z bankových účtov do úverov,
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Andrej a Manual, ďakujem Vám za vyčerpávajúce odpovede. Do vyriešenia problému to vyriešim tak, že

a.) Zadám pohľadávku. Úhrada pohľadávky=výdavok s mínusovým znamienkom MZD v PD s tým, že nepôjdem do pohľadávok(ako som spomínala, ani nemôžem). Soft mi umožňuje zadať úhradu pohľadávky priamo v Knihe pohľadávok, tak to využijem. Väzbu PD na KP síce nebudem mať, ale vecne to bude v poriadku.
b.) Tak, ako Manuál. Účtovne mi ale ten záväzok s mínusovým znamienkom veľmi nesedí. Skresľuje výkaz o majetku v jednotlivých položkách, aj keď ako spomínal Manual, v konečnom dôsledku výsledok(hodnota) majetku je rovnaká.
Chlapci, ďakuje ešte raz za váš čas a ochotu.
Naposledy upravil Marína : 11.02.06 at 13:00
0068.gif  
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Marína
Andrej a Manuál, ďakujem Vám za vyčerpávajúce odpovede. Do vyriešenia problému to vyriešim tak, že

a.) Zadám pohľadávku. Úhrada pohľadávky=výdavok s mínusovým znamienkom MZD v PD s tým, že nepôjdem do pohľadávok(ako som spomínala, ani nemôžem). Soft mi umožňuje zadať úhradu pohľadávky priamo v Knihe pohľadávok, tak to využijem. Väzbu PD na KP síce nebudem mať, ale vecne to bude v poriadku.
b.) Tak, ako Manuál. Účtovne mi ale ten záväzok s mínusovým znamienkom veľmi nesedí. Skresľuje výkaz o majetku v jednotlivých položkách, aj keď ako spomínal Manuál, v konečnom dôsledku výsledok(hodnota) majetku je rovnaká.
Chlapci, ďakuje ešte raz za váš čas a ochotu.
No inak to asi v bežných SW nejde, ďakujem tiež ...
0 0
Zužu Zužu

Zužu je offline (nepripojený) Zužu

Prosím o radu - účtovanie daňového bonusu v PU. Ďakujem
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Priznaný daňový bonus: 342/331
Finančné vyrovnanie preddavkov na daň po znížení o d. bonus:
- zaplatenie rozdielu dane, ak je d. bonus nižší: 342/221
- inkaso rozdielu dane, ak je d. bonus vyšší: 221/342
0 0
holubička1 holubička1

holubička1 je offline (nepripojený) holubička1

Prosím Vás a ako zaúčtuje SZČO ak mu daňový úrad vráti preplatok daňového bonusu jemu ako SZČO o nie ako zamestnávateľovi v JÚ ako aký príjem?
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
PNZD
0 0
Alexandra777 Alexandra777

Alexandra777 je offline (nepripojený) Alexandra777

Ahojte, neviete mi prosím poradiť, či si môžem daňový bonus uplatniť za 12 kalendárnych mesiacov v príslušnom zdaňovacom období, keď som začala podnikať až v apríli?
0 0
jamis jamis

jamis je offline (nepripojený) jamis

Alexandra777 Pozri príspevok
Ahojte, neviete mi prosím poradiť, či si môžem daňový bonus uplatniť za 12 kalendárnych mesiacov v príslušnom zdaňovacom období, keď som začala podnikať až v apríli?
Áno, za podmienky, že Tvoj príjem dosiahol výšku aspoň 1/2 minimálnej mzdy.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať