Zavrieť

Porady

Jednostranné zápočty

Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    Kejt
    Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
    Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.
    Môžeš aj tak, ale ja napr. používam účet 395; len pozor, tento účet nesmie mať na konci roka zostatok.
    321 / 395
    395 / 321
    Naposledy upravil liba2 : 30.11.07 at 11:43 Dôvod: preklep

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    faktúry sa účtujú dodáv .tr.5/321
    dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
    kompenzácia bude 321+/ 395+
    321-/ 395-
    - pod jednost.zápočtom sa myslí , započítanie dodávateľských s odberateľ.faktúrami u jednej a tej istej spoločnosti, vtedy sa účtovať bude 321/311

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    liba2
    Môžeš aj tak, ale ja napr. používam účet 395; len pozor, tento účet nesmie mať na konci roka zostatok.
    321 / 395
    395 / 321
    asi si spravila preklep 395/311

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    renča1
    - pod jednost.zápočtom sa myslí , započítanie dodávateľských s odberateľ.faktúrami u jednej a tej istej spoločnosti, vtedy sa účtovať bude 321/311
    Jednostranný zápočet može byť tak ako píšeš, ale aj ak máš došlú fa a došlý dobropis od toho istého dodávateľa.(Nemusia spolu súvisieť). Tiež Ty keď vystavíš fa a potom dobropis, môžeš vykonať jednostranný úkon, ktorým je jednostranný zápočet. O takomto úkone informuješ druhú osobu, ktorej sa takýto zápočet týka. Liba 2 sa nepomýlila. Mne takýto zápočet urobí soft. Na likvidačnom liste potom vidím zápis 321/321 prípadne 311/311. Ak započítavaš DF a VF(páruješ) zápis je 321/311.

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    renča1
    faktúry sa účtujú dodáv .tr.5/321
    dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
    kompenzácia bude 321+/ 395+
    321-/ 395-
    Ešte raz sa vrátim k Tvojmu príspevku.
    Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
    Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120

    Spárovanie dobropisu s fa:
    Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
    k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100

    tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
    Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
    Naposledy upravil účtovník 007 : 15.02.06 at 12:59 Dôvod: oprava

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    renča1
    asi si spravila preklep 395/311
    Myslím že nie :
    Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
    Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodávateľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte. Je správne účtovanie na účet 321/321?
    Obidva doklady sa účtujú na 321.

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    účtovník 007
    Ešte raz sa vrátim k Tvojmu príspevku.
    Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
    Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120

    Spárovanie dobropisu s fa:
    Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
    k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100

    tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
    Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
    Svoj postup som napísala preto tak pretože mne to ani inak program neumožní, ale potom som si uvedomila , že aj postup 321/321 je v konečnom dôsledku ten istý, ako môj :
    321+/
    321-/
    Naposledy upravil renča1 : 16.02.06 at 04:13

    renča1 je offline (nepripojený) renča1

    :-D renča1
    liba2
    Myslím že nie :

    Obidva doklady sa účtujú na 321.
    Liba2 prepáč.....
    Naposledy upravil renča1 : 16.02.06 at 04:14
    Strelec - rebelant sonahelenamaria
    Ahojte,
    potrebujem Váš názor:

    používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
    Napr.:
    311/602 720 eur /27259,20 Sk/
    395/311 720 eur /27234,- Sk/
    563/395 / 25,20 Sk/

    Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????

    Ďakujem

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    sonahelenamaria
    Ahojte,
    potrebujem Váš názor:

    používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
    Napr.:
    311/602 720 eur /27259,20 Sk/
    395/311 720 eur /27234,- Sk/
    563/395 / 25,20 Sk/

    Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????

    Ďakujem
    Nerozumiem, nevidím druhú stranu zápočtu. S čím to započítavaš?
    Strelec - rebelant sonahelenamaria
    Na základe zmluvy máme výhradne jedného odberateľa, ktorému my fakturujeme prepravné služby /Nemecko/, on nám fakturuje opravy, naftu, diaľničné poplatky atď. Takže napr.:
    vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
    došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
    a kurzové rozdiely

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    sonahelenamaria
    Na základe zmluvy máme výhradne jedného odberateľa, ktorému my fakturujeme prepravné služby /Nemecko/, on nám fakturuje opravy, naftu, diaľničné poplatky atď. Takže napr.:
    vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
    došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
    a kurzové rozdiely
    To je už iné, ako v predchádzajúcom príspevku.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.