Ja som tiez uctovala novu s.r.o. v pohode, a kedze som nenasla nikde presny navod a slecna na zakaznickej podpore bola viac z toho mimo ako ja, tak som to spravila takto:
Zaciatocne stavy 211 a 411 som dala cez
uctovnictvo - pociatocne stavy - vychodzie stavy uctov (aby som nepouzila 701, pretoze ten zapis by mal vyzerat 211/411)
Vydavky, ktore vznikli v case zalozenia, sa uctuju na 381/365 (cez ID)- pretoze v otvaracej suvahe nemoze byt vysledok hospodarenia, a kedze ste ich platili vy ako
spolocnik, tak je to zavazok voci vam, ktory bude treba vyrovnat.
Potom som si vytlacila otvaraciu suvahu ako normalny vykaz suvahy, zostavena ku dnu vzniku spolocnosti, kde su tieto dva, resp. 3 uct. zapisy
Tieto vydavky potom treba ku dnu vzniku preuctovat do nakladov, na tie ucty, kam to patri, 518/381 (cez ID)
Treba si ale pri zalozeni uct. jednotky v pohode, kde sa vypisuje ICO, DIC a pod. kliknut na "obdobie" (to podciarknute), kde date zaciatok obdobia datum vniku spolocnosti, a tak bude do vykazov tahat spravne datumy. Pretoze mate obdobie kalendarny rok, ale spol. vznikla pocas roka, tak uct. obdobie, za ktore sa podava
danove priznanie je odo dna vzniku
xx.10.2013 - 31.12.2013.
Suvahu za toto obdobie som osobne nerobila v pohode, kedze tam do kolonky predchadzajuce obdobie sa maju dat udaje z otvaracej suvahy,a to neviem, ako v pohode spravit, tak som pouzila edane. Tieto predchadzajuce udaje sa vyplnia iba v stlpci 3, nevypisuje sa obdobie na uvodnej strane.
Vykaz a poznamky a
danove priznanie som spravila v pohode.
Dufam, ze pomoze a hlavne dufam, ze je to spravne, kedze su rozne nazory na to, ako uctovat
zalozenie s.r.o.