neviem, aký soft používaš, väčšinou závierkové a otváracie operácie robia softy samostatne. Teda na účet 710 sa zaúčtujú 710/5xx a 6xx/710. Na účet 702 sa zaúčtujú zostatky všetkých súvahových účtov systémom tam kde máš zostatok na strane MD účtuješ 702/ten účet, tam kde máš zostatok na strane D účtuješ ten účet/702. No a ešte, nakoľko máš zisk (samozrejme po zdanení, daň musíš zaúčtovať ešte predtým než urobíš súvahu a výsledovku) zaúčtuješ 710/702.
Na začiatku roka zaúčtuješ všetko zo 702 na príslušný účet, z ktorého si to "zobrala". No a ten zisk zaúčtuješ 702/431. Potom na základe toho, čo rozhodne VZ už v priebehu roka odúčtuješ, tam, kam treba.