Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie daňového bonusu

Ako správne zaúčtujem daňový bonus, keď daňovému úradu neodvádzam žiadnu preddavkovú daň. Daňový bonus som vyplatila z peňazí firmy a DU som požiadala o preplatenie daňového bonusu na účet firmy. Vopred vďaka
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Antonia1 je offline (nepripojený) Antonia1

    Antonia1
    MartinkoK
    Ako správne zaúčtujem daňový bonus, keď daňovému úradu neodvádzam žiadnu preddavkovú daň. Daňový bonus som vyplatila z peňazí firmy a DU som požiadala o preplatenie daňového bonusu na účet firmy. Vopred vďaka
    Ja učtujem 342/331, úhrada z DU 221/342

    DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

    Mama troch dospelých detí DanielaSL
    Neviem o aké účovníctvo ti ide.Ja v JÚ účtujem vyplatený D.B zamestnancom ako mzdu a vrátený D.B od Daň. úradu potom ako mzdu , ale so znamienkom mínus.

    Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

    Mikolajova
    slovex
    ja ho účtujem na 342.AE - v tomto prípade by som ho účtovala mínusom

    A prečo mínusom?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Mikolajova
    A prečo mínusom?
    Účtovanie dane je také, daň zo mzdy zamestnanca 331/342, daňový bonus zamestnanca 342/331.

    alušik je offline (nepripojený) alušik

    alušik
    Mikolajova
    Takže ak je nárok na bonus 1080 tak 342/331
    ak má preddavky tak 500 331/342
    Áno, presne tak.

    popleta je offline (nepripojený) popleta

    Iveta -popleta popleta
    DanielaSĽ
    Neviem o aké účovníctvo ti ide.Ja v JÚ účtujem vyplatený D.B zamestnancom ako mzdu a vrátený D.B od Daň. úradu potom ako mzdu , ale so znamienkom mínus.

    Ja nemám na mysli zamestnanca ,ale samostatného živnostníka .Jemu to tiež zaúčtovať ako mzdu / so znamienkom mínus/ ?

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    popleta
    Ja nemám na mysli zamestnanca ,ale samostatného živnostníka .Jemu to tiež zaúčtovať ako mzdu / so znamienkom mínus/ ?
    U živnostníka to je príjem neovpl.základ dane, kolonka "ostatné".

    martina12 je offline (nepripojený) martina12

    martina12
    Ja nemám na mysli zamestnanca ,ale samostatného živnostníka .Jemu to tiež zaúčtovať ako mzdu / so znamienkom mínus/ ?

    Paula
    U živnostníka to je príjem neovpl.základ dane, kolonka "ostatné".
    Ak sa jedná o jednoduché účto, vyplácaš SZČO mesačne daňový bonus?
    Ten si uplatňuje v daňovom priznaní....

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    martina12
    Ja nemám na mysli zamestnanca ,ale samostatného živnostníka .Jemu to tiež zaúčtovať ako mzdu / so znamienkom mínus/ ?



    Ak sa jedná o jednoduché účto, vyplácaš SZČO mesačne daňový bonus?
    Ten si uplatňuje v daňovom priznaní....
    Zadávateľ (nick: popleta)otázky riešil svoj problém vo dvoch témach súčasne a stratila sa súvisloť. Predpokladám, že mu ide o zaúčtovanie DB poukázaného SZČO daňovým úradom na základe daň.priznania. Mohol by svoje zadanie viac špecifikovať.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.