Prosím Vás ako mám zaúčtovať postúpenie pohľadávky, totiž ako FO som mala pohľadávku u spoločnosti, ktorá jej splatenie vyriešila tak, že v môj prospech postúpila pohľadávku tretej (inej) spoločnosti, ktorú mi už i uvedenú výšku pohľadávky splatila. Viem že sa pri postúpení neúčtuje DPH, ale iba celá suma. Potreboval by som poradiť, či si mám zaevidovať faktúru tretej spoločnosti, ktorá mi bola postúpená do evidenciu medzi moje faktúry, alebo to zaúčtovať iba cez interný doklad.
Pomôže mi každá rada. Ďakujem. Pekný deň.