prosím o radu. Sme malé OZ, vedieme jednoduché účtovníctvo.
Člen združenia bol na jednom školení, školenie zaplatil v hotovosti, má príjmový pokladničný doklad, školenie bolo vo februári 2015. Školenie mu chceme preplatiť z OZ. Ako to správne zaúčtovať?
Rozmýšlala som, že vo februári naúčtujem osobný vklad člena do pokladne. vystavim výdavkový pokladničný doklad. Oproti preukázanému príjmovému pokladničnému doklad. Teraz v septembri naúčtujem dotáciu pokladne z bankového účtu a vrátim osobný vklad.