AltaKE
Ak vystavuješ faktúru za obdobie 1.6.-30.6., tak dátum vzniku daňovej povinnosti máš 30.6. a nie 6.7., ako uvádzaš ty. Preto sa ti to v dokladoch vstupujúcich do DPH neobjaví v 2.Q. Ak dáš dátum vystavenia faktúry 6.7. a dátum daň. povinnosti 30. 6., tak to tam potom budeš mať.. ;-)
Ahoj AltaKE.
Už som si to skúsila zmeniť v uskut. DPH na 30,6, a objavilo sa mi to v 2 Q. Lenže ja som faktúru vystavovala 6,7, a program mi sám zadal ten istý dátum
do uskut. DPH. Teraz neviem ,či môže byť dátum daňovej povinnosti ako dátum vystavenia fa alebo to mám opravovať a zadávať dátum podľa posledného dňa v mesiaci.Ja som z toho už celá zmagorená. Spolieham sa na program a teraz neviem či mám vystaviť opravené fa s dátumom 30,06, alebo je to dobre. Ešte mi prosím poraďte, či môžem vystavovať fa za celý mesiac. Ja som to robila dekádne každých 10 dní . /vystavenie do 15 dní/. Ďakujem všetkým za každú radu.