Zdravím, do 31.12.2015 ak vzniklo na predajni manko , ktoré bolo vyčíslené bez DPH, tak to som naúčtovala a odviedla DPH na výstupe zo základu. Avšak od 1.1.2016 sú v manku aj tovary, ktoré podliehajú 10% sadzbe DPH, musím teda aj manko rozdeliť na 10 a 20% DPH a tak odviezť DPH na výstupe? Ďakujem.