vystavili sme zálohovú faktúru 6.2. do Čech na 100 tis. CZK.. Faktúra nám bola 7.2. uhradená.. 10.2. sme dodali tovar za 150 tis. CZK. Z akej sumy kedy je treba odvésť dphčku? Lebo nám SW počítá DPH iba z rozdielu, teda z 50 tis...na 50 tis. nám to hádže do prenosu daňovej povinnosti (odberateľ z Čiech)..
keby to bolo v inom mesiaci, tak nám to kričí nech urobíme daň.doklad k prijatej platbe, ale takto to máme z rozdielu.. je to správne? ďakujem