Zavrieť

Porady

uzávierka 2015

prosím vás mám ešte neschválenú uzávierku 2015, dajú sa ešte upravovať výkazy.
súrne by sme potrebovali navýšiť vlastné imanie, mohlo by sa to urobiť cez kapitálové fondy z nerozdeleného zisku z minulých rokov v rámci valného zhromaždenia, ktoré bude schvaľovať uzávierku, potom preúčtovať a zaslať na daňový schválené výkazy a oznam o schválení, lehota je do jedného roka? ĎAKUJEM
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    preúčtovaním z kapitálových fondov nezvýšiš vlastné imanie.
    ZI môžeš zvýšiť, len ak bolo o zvýšení rozhodnuté.
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    KloferHladny to yvica myslela že o nerozdelenom zisku sa rozhodne tak, že ho spoločníci darujú do firmy. T.z. účtovanie 431/413 ? A tým VI zvýšia (ZI nie)
    KEJKA to by zvýšili, aj keby zisk nechali ako nerozdelený - účet 428 tiež patrí do VI, či?
    KloferHladny hej, pravda t.z. 431/413 VI nezvýši
    yvica myslela som, preúčtovať nerozdelený zisk z minulých rokov 428/413? či je to možné.
    alebo
    alebo ako zvýšiť vlastné imanie, potrebujem to súrne vyriešiť a zvýšiť ho o 2000.
    alebo by sa dalo preúčtovať zo záväzkov voči spoločníkom z 365?
    môžem to preúčtovať vo výkazoch ked ešte nebola schválená uzávierka?
    yvica prosím ťa môžeš mi s tým poradiť, môžem z účtu preúčtovať vklad konateľa na 221/413(ak nie je uzávierka schválená môžem ešte vstupovať do výkazov? nemám s tým skúsenosť, vždy som posielala už schválenú uzávierku), následne opraviť výkazy, zaslať na daňový úrad ako schválené s dátumom schválenia 30.9. a môže byť aj dátum zostavenia 30.9 aj keď pôvodné výkazy boli 30.03.16?., taktiež zaslať oznámenie o schválení, zasielam znova aj poznámky? a daňové nemusím, nakoľko by sa nemalo nič v ňom meniť?
    ďakujem pekne
      zbaliť

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Preložím otázku do zrozumiteľnej podoby: Vlastné imanie sa navýšilo rozhodnutím Valného zhromaždenia v roku 2015 peňažnými vkladmi formou zvýšenia Základného imania. Zabudla som zvýšenie zaúčtovať. Môžem opraviť účtovnú závierku ?
    Odpoveď: Ak nebola schválená, môžeš. Zaúčtuješ interný doklad o zvýšení základného imania. Podkladom pre zaúčtovanie je výpis z obchodného registra o zápise navýšenia ZI s dátumom z roku 2015. Máš taký výpis ? (ak nie, nájdi si na internete, či zvýšenie ZI bolo.
    yvica nie. vlastné imanie sa navýšilo peňažnými vkladmi, kvôli licencii aby sa tam tá suma dostala bolo urobené v máji 2015 da§ňové, ktoré bolo následne zrušené, čiže ja som musela vychádzať z pôvodných výkazov 2014 ako bezprostredne ...obdobie. a keďže daňové bolo zrušené aj výkazy, tak pôvodné navýšenie kapit. fondov nie je vo výkazoch k uzávierke 2015, teda, či môžem teraz na základe valného zvýšiť a zaúčtovať kapitálové fondy z nerozd. ziskov minuláých rokov a potom znova poslať výkazy ako schválené? ď
    KloferHladny tak kapitálové fondy, hm, t.z. darovacia zmluva ?
    Tvoja priateľka Antonia Jendrišáková
    Môžeš zvýšiť ostatné kapitálové fondy spôsobom: vklad spoločníkov do pokladnice firmy 211/413 alebo z nerozdeleného zisku minulých období 428/413. Účet 413 Ti vstúpi do vlastného imania pozri súvahu riadok 80 a riadok 86 - ostatné kapitálové fondy /413/
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    yvica no keďže na 428 mám nerozdelený zisk ak ho len preúčtujem na 413 to mi nezvýši vlastné imanie. mne ide teraz o to,že potrebujem navýšiť vlastné imanie o 2000 eur. ako to urobiť ak ešte nie je uzávierka schválená. čiže je možné preúčtovať z pokladne na 413 alebo z účtu alebo vklad spoločníka na 365 preúčtovať na 413, opravím výkazy-nemám s tým skúsenosť, vždy som zasielala schválené výkazy?/ na základe VZ , ktoré sú na Du odovzdané ako ešte neschválené, spíšem zápisnicu z VZ, zašlem výkazy s dátumamy schválené 30.9. a zostavené dávam terajší dátum aj keď na prvých výkazoch je marcový? zašlem aj oznámenie o schválení? a daňové netreba posielať? prosím o potvrdenie alebo opravenie, ďakujem pekne
    KEJKA nuž urob tak ako píšeš. Samozrejme že zmeny robíš so zmeneným dátumom, zostavuješ napr. 25.9. a schvaľuje VZ 30.9., tak to tak napíšeš. Podaj už ako schválené..
    Len k tomu navýšeniu z POK potrebuješ aj rozhodnutie spoločníka resp. zápisnicu VZ.
    Účtuj však priamo 211/413, nie cez 365.
    Záväzky- tie by sa museli kapitalizovať a potrebovala by si aj znalecký posudok. Takže priamo do pokladne.
    DPPO nemusíš riešiť - to sa predsa nemení.
    yvica a ten vklad urobím k 31.12.15 akože príjem do pokladne od spoločníka a príjem do pokladne môžem urobiť v hotovosti aj keď nemáme regist.pokl:?a ako to uviesť v zápiásnici z VZ keď zápisnica bude spísaná 30.9.16? ako píšeš a nebolo by lepšie zaúčtovať - opraviť vklad na účet 221/413 alebo opraviť niektorý vklad do pokladne v priebehu roka z 211/365 na 211/413??
    ešte otázka uzávierka musí byť schválená do roka?
    vo výkaze sa menia len dva riadky pokladňa a 413 a je bežné, že uzávierka neschválená sa líši od schválenej, či na DU to bude OK?ďakujem pekne
    KloferHladny 1. Ideš opravovať starý rok otvorením závierky. To je vážna vec. Opravovať musíš účtovne. Nedá sa "vymazať" staré účtovanie a následne zaúčtovať nové. Urobíš to ako nový zápis.
    2. Teraz sa tváriš, že si chybne účtovala vklad do pokladne (pôžičku od spoločníka). zápis 211/365 bol podložený zmluvou. Ak nebol, potom ako si vedela že máš účtovať 211/365 ? Ak bol, prečo meniť účtovanie ?
    3. Dajme tomu, že si pri účtovaní 211/365 mala darovaciu zmluvu na 2000 EUR, ktorou spoločník vložil finančný dar do fondov spoločnosti a ty si dar zle zaúčtovala. Potom interným dokladom opravíš napr. 365/396 a súčasne 396/413. Týmto interným dokladom preukazuješ dôvod opravy účtovnej závierky.
    yvica a zasielam schválenú účtovnú závierku ale poznámky nemusím zasielať? či áno? a potom hneď oznámenie o schválení UZ na DU, ď
    yvica no uzávierku som poslala, urobila som to tak, že vklad do pokladne 211/365 2000 eur som stornovala a zaúčtovala na 211/413, UZ som poslala teraz schválenú a ak posielam schválenú UZ tak musím poslať aj oznámenie o schválení alebo to sa posiela iba ak sa Uz neopravuje? dík
    yvica ešte prosím o radu ako to uviesť v zápisnici z valného zhromaždenia o schválení uzávierky? ďkaujem
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.