Dobry den,
poprosim o radu, ako spravne zauctovat v PU vrateny danovy bonus zamestnavatelovi na zaklade BV.
Ide o jednoosobovu sro, kde konatel ma uzatvorenu zmluvu o vykone funkcie.
Co sa tyka miezt, tak mu kazdy mesiac vyjde zaporna preddavkova dan, ktoru teda DU neplati. Olymp ju v omege pri exporte zauctuje 366/342 (-20,77 EUR). Potom v kvartalnom zuctovani mu ju DU vrati - teda jeho firme. Na BV mam +62,31 EUR. Zauctujem 221/366? A co s uctom 342? Nezabudla som na nieco?
Dakujem.