Zavrieť

Porady

danovy bonus - vratenie z DU

ahojte,
mohli by ste mi prosim poradit ako mam zauctovat vratenie danoveho bonusu z DU, ked ho poslali na BU
moze to byt 221/342
dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    korduľa je offline (nepripojený) korduľa

    korduľa
    nejak mi to nie je jasne s uctovaniem d.bonusu a dane z prijmu, ked robim ID vyuctovanie miezd a zamestnancom vyplaca zamestnavatel danovy bonus tak na tom ID bude suma danoveho bonusu a predpis bude 342/331? a napriklad zrazkova dan bude 331/342 ? ked vrati d.urad danovy bonus zamestnavatelovi tak to mozem zauctovat ako 221/342
    mam v tom chaos

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    korduľa
    nejak mi to nie je jasne s uctovaniem d.bonusu a dane z prijmu, ked robim ID vyuctovanie miezd a zamestnancom vyplaca zamestnavatel danovy bonus tak na tom ID bude suma danoveho bonusu a predpis bude 342/331? a napriklad zrazkova dan bude 331/342 ? ked vrati d.urad danovy bonus zamestnavatelovi tak to mozem zauctovat ako 221/342
    mam v tom chaos
    DB predpis pre zamestnanca 342/331 , úhrada Du 221/342. ZD 331/342, úhrada 342/221.

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Mám otázku: je potrebné účtovať predpis daň.bonusu každý mesiac zvlášť? My máme jedného zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje a ten účtujem spolu s daňou z príjmu, čiže to celé dávam ako 331/342 - ID, a potom 342/221.
    Keď som si všimla minulé roky, tak to tam nebolo zvlášť účtované, tak teraz neviem čo s tým. Minulé roky samozrejme nechám tak, ale čo s týmto rokom??
    Môžem to účtovať spolu s daňou? Aj tak sa to vlastne dáva na ten istý účet, akurátne že to nie je rozdelené. Čo si o tom myslíte?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jenny7
    Mám otázku: je potrebné účtovať predpis daň.bonusu každý mesiac zvlášť? My máme jedného zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje a ten účtujem spolu s daňou z príjmu, čiže to celé dávam ako 331/342 - ID, a potom 342/221.
    Keď som si všimla minulé roky, tak to tam nebolo zvlášť účtované, tak teraz neviem čo s tým. Minulé roky samozrejme nechám tak, ale čo s týmto rokom??
    Môžem to účtovať spolu s daňou? Aj tak sa to vlastne dáva na ten istý účet, akurátne že to nie je rozdelené. Čo si o tom myslíte?
    AK máš mesačne výsledok z rekapitulácie miezd, teda konečný výsledok, daňovú povinnosť tak účtuješ 331/342, ak vychádza vrátenie dane účtuješ 342/331. Teda neúčtujem zvlášť predpis DB a zvlášť predpis dane ale iba konečný výsledok.

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Ďakujem za odpoveď, presne si ma pochopila ako to myslím. Išlo tu o ten konečný výsledok z rekapitulácie miezd, takže to mám správne, účtovala som vždy konečný výsledok na 331/342. Si zlatá, ešte raz dík.

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Ahojte, môžete mi prosím poradiť? Ide o to, že nám boli vyrátené preplatky z ročného zúčtovania dane z príjmu FO. Daň.úrad sme požiadali o vrátenie. Keď nám to nabehne na účet,tak to zaúčtujem ako 221/342 - to mi jasné. Ale mala by som urobiť na to nejaký predpis - zaradím to vlastne do agendy ost.pohľadávok?? ako 342/331?Možno je to blbá otázka, ale chcem sa uistiť, ďakujem.

    fr.luk je offline (nepripojený) fr.luk

    fr.luk
    jenny7 Pozri príspevok
    Ahojte, môžete mi prosím poradiť? Ide o to, že nám boli vyrátené preplatky z ročného zúčtovania dane z príjmu FO. Daň.úrad sme požiadali o vrátenie. Keď nám to nabehne na účet,tak to zaúčtujem ako 221/342 - to mi jasné. Ale mala by som urobiť na to nejaký predpis - zaradím to vlastne do agendy ost.pohľadávok?? ako 342/331?Možno je to blbá otázka, ale chcem sa uistiť, ďakujem.
    Kedze ide o zuctovanie dane pri zamestnancoch, tak by to malo byt zamestnancom aj vratene, takze zapis 342/331 je spravny.

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Áno, zamestnancom to bude vrátene, len potrebujem zaúčtovať predpis vrátenia dane - môžem to dať do agendy ost.pohladávky 342/331? Vzniká firme pohladávka voči zamestnancovi, dobre tomu rozumiem?

    fr.luk je offline (nepripojený) fr.luk

    fr.luk
    sko by som to nazval, ze firme vznikne zavazok voci zamestnancovi, lebo ma jeho peniaze z rocneho zuctovania dane, ale 342/331 je uplne v poriadku.

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Takže skôr záväzok? Ja som ten predpis skôr chápala tak, že keď mi prídu peniaze z daň.úradu - vrátenie preplatku pe zamestnancov, tak že mi vzniká Pohladávka k daň.úradu z dôvodu prijatia preplatku. Odtial tie peniaze prišli - a preto sa mi zdalo skôr správna tá možnosť, že je to pohľadávka. nejak v tom nemám úplne teraz jasno. Peniaze boli vrátené zamestnancom v mzdách, takže tam sa mi to všetko vypárovalo, účty mi sedia, len mám dilemu, kde ten predpis vrátenia preplatku zaúčtovať? Pohladávka alebo záväzok??Vie mi na to dať ešte niekto nejaké stanovisko? Prosím...

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    To nie je pohľadávka voči zamestnancovi, ale záväzok ! Keby nebolo záväzku voči zamestnancovi, nebola by ani pohľadávka voči DÚ.
    Naposledy upravil Ľuba : 01.03.07 at 09:53

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Trochu som sa do toho asi zamotala. Lubka takže predsa pohladávka? Napíšem to krok za krokom, takže preplatok sme si vyžiadali z daň.úradu, prišiel nám na účet - 221/342. urobím na to v Ost.Pohladávkach predpis ako vrátenie preplatku z daň.úradu 342/331, a v mzdách sa mi to na účte 331 vráti.331 mi sedí. Ale išlo mi hlavne o to zaevidovanie predpisu vrátenia preplatku od daň.úradu. Ja to musím niekde zadať, a to som chcela zaevidovať do tých Ost.pohladávok, je to predsa pohladávka voči daň.úradu, no nie?

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    Záleží na tom, z ktorej strany sa na to pozrieš, ak z pohľadu 331, tak je to záväzok voči zamestnancom ak z 342 tak pohľadávka voči DÚ. Myslím si, že je to v podstate jedno či táš do pohľadávok alebo záväzkov. Ja by som to riešila ko záväzok voči zamestnancom.

    korduľa je offline (nepripojený) korduľa

    korduľa
    mohli by ste mi poradit prosim, zamestnavatel dava zamestnancom danovy bonus z vlastnych prostriedkov, potom si vyziada od DU vratenie DB to zauctujem na 221/342 co mam urobit na konci roka, ked chcem tu 342 vynulovat??
    dakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.