jenny7
Mám otázku: je potrebné účtovať predpis daň.bonusu každý mesiac zvlášť? My máme jedného zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje a ten účtujem spolu s daňou z príjmu, čiže to celé dávam ako 331/342 - ID, a potom 342/221.
Keď som si všimla minulé roky, tak to tam nebolo zvlášť účtované, tak teraz neviem čo s tým. Minulé roky samozrejme nechám tak, ale čo s týmto rokom??
Môžem to účtovať spolu s daňou? Aj tak sa to vlastne dáva na ten istý účet, akurátne že to nie je rozdelené. Čo si o tom myslíte?
AK máš mesačne výsledok z rekapitulácie miezd, teda konečný výsledok, daňovú povinnosť tak účtuješ 331/342, ak vychádza vrátenie dane účtuješ 342/331. Teda neúčtujem zvlášť predpis DB a zvlášť predpis dane ale iba konečný výsledok.