Zavrieť

Porady

Likvidácia s.r.o.

Mám niekoľko otázok - prosím poraďte mi:
1. som likvidátor od 23.2.2006 ako si mám vypočítať odmenu podľa vyhlášky § 526/04. Nerozumiem bodu 1 tejto vyhlášky. Základ odmeny si mám určiť pred tým ako si určím odmenu, čiže k 31.8.2006 zostavujem účtovnú závierku, a bez odmeny likvidátora mi v sro zostane finančný majetok (pokladna, účet SKK, účet EUR) suma 67.643,- SKK a z tejto sumy si mám vypočítať 15% odmeny?

2. robím PÚ v programe money S3, sro vstúpila do likvidácie k 23.2.2006, k tomuto dátumu som urobila účtovnú závierku, potom som následne otvorila peňažný denník ako likvidátor a pokračovala som ďalej, spravila som to dobre?

3.prosím vás o informácie účtovné ohľadom likvidácie - likvidátor

Ďakujem
Gong
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Cila je offline (nepripojený) Cila

    účtovníčka Cila
    Gong
    nik nevie poradiť prosím
    Trápim sa aj ja s likvidáciou sro. Čo sa mi podarilo nájsť Ti skrátene napíšem. Pozri § 17 ods 8 písm b zákon o Daniach z príjmov. K tomu sú uvádzané účtovné operácie , ktoré treba zaúčtovať najneskôr v deň vstupu do likvidácie:
    - 588/381
    - 315/381
    - 588/385
    - 315/385
    - 588/388
    - 315/388
    - 384/688
    - 384/325
    - 383/688
    - 383/325
    - 389/688
    - 389/325
    - 451/652
    - 454/674
    - 459/654
    - 588/371
    - 371/688
    -557,588/098
    - 098/097
    - 098/657,688
    - 097/098
    Zdroj je z roku 2002, treba prekontrolovať či sa niektoré účty nemenili!!!!!!!!

    2. Likvidačná súvaha sa získa po zaúčtovaní týchto uvedených špecifických operácií pred vstupom do likvidácie.
    3. Po skončení likvidácie sa zostaví opäť mimoriadna uzávierka, kde sa vykáže likvidačný zostatok.
    4. Rozdelenie likvid.zostatku
    - 411/365
    - 421/365
    - 431/365
    Ak počas obdobia, ked sa vykazuje rozdelenie likv.zostatku vznikajú ďalšie
    náklady, pri ich účtovaní sa už nepoužijú účty nákladov, ale so zápisom
    365/221/211/ sa znižuje likv.zostatok.
    Cila

    Gong je offline (nepripojený) Gong

    :-) Gong
    ahoj ďakujem za radu.
    Ešte mám otázočku, likvidačný zostatok mi tvorí suma na účte, suma v pokladni a základné imanie. Do správy som napísala len sumu z účtu a sumu z pokladne, musím tam uviesť i základné imanie však?
    díky

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.