Riočka
Prosím o radu ako zaúčtovať faktúru za spracovanie miezd za 12/2006 a spracovanie účtovníctva a daňového priznania za 2006.
Faktúra za spracovanie bola vystavená v januári 2007, kedže mzdy za 12/2006 sa robili až v januári 2007.
Fa za spracovanie účtovníctva a daňového priznania za 2006 ešte nie je.
Hovorím o podvojnom účtovníctve.
Sumu faktúry za spracovanie miezd poznáš, preto zaúčtuješ v 12/06 ako nevyfaktúrované dodávky: 518/326 na základe kópie fa cez interné doklady.
Ak poznáš presnú sumu ktorá bude faktúrovaná za účtovníctvo a daň. priznanie (napr. podľa zmluvy), zaúčtuješ rovnako.
Ak presnú sumu nepoznáš, určite ju vieš odhadnúť, alebo zisťuj informácie; a vytvoríš rezervu a zaúčtuješ
554/323 cez interné doklady:
opravujem 552/323.