keri Dakujem, ze ste sa mi ozvali.
Ano, ten preplatok na dani vznikol zamestnancovi pri rocnom zuctovani a kedze uz som mu to nemohla pridat k cistej mzde (uz s nim nemame dohodu), tak som mu to vyplatila cez pokladnu. Ale preco by ten vydaj mal ist ako VNZD?
Moja úvaha , je v príspevku číslo 9 . Preto som to posunula , že aký názor majú poraďaci .
Na jednej strane ak bola vyplatená mzda danému zamestnancovi , bola odvedená daň. Tá bola zaúčtovaná vo VOZD - mzdy . Vráteným preplatkom a jeho mínusovým účtovaním sme v kolonke mzdy VOZD vyrovnali vlastne správnu výšku dane z príjmu , ktorá mala ísť do VOZD .
Tým , že si vyplatila preplatok zamestnancovi v hotovosti cez pokladňu , si podľa mňa už nemôžeš navyšovať -mzdy VOZD .
Bola by som rada , ak by to niekto potvrdil alebo vyvrátil .Ak môj príspevok nebude dobrý , vymažem ho aby som nemýlila .
A že jednoduché účtovníctvo .